同学,你好 这个不要紧的,按照13%抵扣就行

我公司是建筑公司大多是挂靠工程,现在那些包工头拿进项发票过来抵扣增值税,抵扣回来的税额要我们退回给他们,份我应该要怎样做账如果不退给他们就增加了我们公司的利润,这样怎么办
老师请问下 公司买车抵扣进项 因为是13的税费,但是我们主营的是6的税费,这样抵扣了 不含税的发票额就相差特别大,这样我们的利润总额 就高了好多 这种情况应该怎么做?
我们这个行业负税率1%多,然后我们公司就经常不开票也就是零申报,但是我们又有很多进项票,上个月就开了4千多,然后没有找到对应匹配的发票可以抵扣,就有两种情况就是一种抵扣完了负税率是3%,另外一种就是留底税额,我该怎么办?
老师,您好,我想问一下,现在的情况是这样的,公司有几十个人出去团建旅游这种,因为金额很高,所以领导就想有没有办法可以抵扣进项,因为如果计入福利费,肯定是没办法抵扣了,这真的是难到我了
老师您好,我们这个公司属于小企业,就是有的发票是8月份开的,8月份没有抵扣,11月份抵扣了。但是我做账的时间是8月份。就是导致我现在做账的纳税额和报税的不一样了,这种情况该怎么处理?
公司注册资金50万,股东1占比百分之10,那她投资100万的话,溢价90万,这90万能用去购买设备吗? 投资分录 借:银行存款100 贷:实收资本10 贷:资本公积-资本溢价90
计提及发放有个税的工资表,两笔分录怎么写
老师你好,我们老板用公司名义贷款,款到公户,又转给老板了,,利息是老板每个月转公户,银行从公户扣款的, 这个怎么做会计分录
你好 老师买的托盘 基本就是发货周转使用 用来装货公司内部使用 这个做什么凭证
老师您好,12月份暂估的收入填在无票收入这里哈,1月份收到发票了,这个上期暂估交过的增值税填在哪里啊
我想请咨询一下老师,我去代账公司那边接账,这个公司是23年成立的,但是她们说接手的时候是从25年6月接的之前的数据都没有。这种账我能接吗
老师,请看图,这是新建的账套在录入期初数,我在科目设置里加了长期待摊费用,但因为长期待摊费用没有像累计折旧的中间科目,所以总账是按余额填的,但资产那里系统又是按原值列示的,点期初对账导致有摊销差,你们建账的时候是怎么解决的?
老师,请问一下我们公司有笔劳务费上个月误发了,做账挂其他应收款了,这个月又确定能发了,这种这个月做账怎么做,还有这个月需不需要报个税
请问老师,个体工商户做账必须要发票吗,政策依据是什么。谢谢
请问老师,根据毛利率计算的增值税税负率与实际缴纳的增值税税负率相差多少比较合理?
利润总额不是高了吗 所得税变多
同学,你好 但是你增值税少了