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老师您好,我们这个公司属于小企业,就是有的发票是8月份开的,8月份没有抵扣,11月份抵扣了。但是我做账的时间是8月份。就是导致我现在做账的纳税额和报税的不一样了,这种情况该怎么处理?

2023-12-15 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-15 15:10

同学,你好 那你需要更正8月份的分录,不做抵扣

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快账用户4498 追问 2023-12-15 15:28

老师,8月份的账都已经结了,怎么办?

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齐红老师 解答 2023-12-15 15:31

同学,你好 8月份反结账,重新做

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相关问题讨论
同学,你好 那你需要更正8月份的分录,不做抵扣
2023-12-15
你好,按照实际的入职时间填写
2020-09-01
同学你好 你是不是有暂估的
2022-07-18
你好;  你要按照  实际的业务来做账; 不要单纯的去看你的发票哈 ;  而且你 要按照你实际收到货物的时间当月来做入库的 ;    你要注意不要 提前入库或者延后入库; 避免造成你账实不符合的  
2022-07-18
你好 ,这样处理 7月,借发出商品,贷库存商品 8月,借应收,贷收入,应交税费,借主营业务成本,贷发出商品
2022-07-19
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