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【例题2-8】 某公司为简易计税方法纳税人,8月发生下列业务: (1)8月6日,购入办公用品,取得增值税专用发票一张,发票注明的价款为500元,增值税税额为80元。 (2)8月11日,以直接收款方式向A公司销售一批产品,开具的普通发票注明的价款为2 340元,已收到货款。 (3)8月31日,收到B公司支付的机器设备租赁费,向主管税务机关申请代开增值税专用发票,发票注明的租赁费为1 000元,款项已收到。 请根据上述材料,计算该公司当月应缴纳的增值税税额
5.某公司为增值税小规模纳税人,8月发生下列业务: (1)8月6日,购入办公用品,取得增值税专用发票一张,发 票注明的价款为500元,增值税税额为80元。. (2)8月11日,以直接收款方式向A公司销售一批产 品,开具的普通发票注明的价款为2340元,已收到货款。 (3)8月31日,收到B公司支付的机器设备租赁费,向主管税务机关申请代开增值税专用发票,发票注明的租赁费为1000元,款项已收到。 请根据上述材料,计算该公司当月应缴纳的增值税税额。
某公司是增值税小规模纳税人,2021年9月发生以下业务:购入货物一批,取得增值税专用发票,注明税额为7800元。以直接收款方式向A公司销售产品一批,开具增值税专用发票,注明价款123600元,已收款。受到B公司支付的机器设备租赁费,向主管税务机关申请代开增值税专用发票,注明租赁费是10000元。要求:计算公司公司当月应纳的增值税税额。
某公司是增值税小规模纳税人,2021年9月发生以下业务:购入货物一批,取得增值税专用发票,注明税额为7800元。以直接收款方式向A公司销售产品一批,开具增值税专用发票,注明价款123600元,已收款。受到B公司支付的机器设备租赁费,向主管税务机关申请代开增值税专用发票,注明租赁费是10000元。要求:计算公司公司当月应纳的增值税税额。
3.某公司为增值税小规模纳税人,8月发生下列业务:(1)8月6日,购入办公用品,取得增值税专用发票一张,发票注明的价款为500元,增值税税额为80元。(2)8月11日,以直接收款方式向A公司销售一批产品,开具的普通发票注明的价款为2340元,已收到货款。(3)8月31日,收到B公司支付的机器设备租赁费,向主管税务机关申请代开增值税专用发票,发票注明的租赁费为1000元,款项已收到。请根据上述材料,计算该公司当月应缴纳的增值税税额。
老师晚上好,公司收到了银行承兑汇票,怎么做分录,是借应收票据,贷应收账款吗?我怎么看到有的写分录是借应收票据,贷主营业务收入,应交税费销项税额,我不知道要写哪个分录了
第二个怎么不对,国有资本参股公司也应当办理产权登记
你好,计入在建工程成本联合试车费,不包括按存货,收入准则规定构成产品成本及产品销售收入,什么意思啊?
增值税专用发票6个点,附加税票0.72个点那需要怎么开票
这道题说的所得税费用减少200不正确,我有点不太理解。因为他不是之前在上一个年度的时候就预计负债的700万已经计提了递延所得税资产,然后在第二年在2023年的时候,他要把之前的700万的递延所得税负债给冲回去,就是175,这个所得税费用确实减少175。但是他后面不是要把那个不是实际产生了800万赔偿款可以在实际发生时允许扣除,那他在二三年不是有一个应交税费,应交所得税200吗?贷所得税费用200。所得税在贷款那不是增加200吗?
老师,我们公司想开展萤石加工这个业务,经营范围该怎么选呀?市场监管系统里面没有萤石加工这个范围,是不是再别的大类里面呀?
老师,word怎么删除空白页
@董老师晚上好,提问的
老师,所有者权益是700万,是指银行存款有700万吗,该如何理解呢
老师你好一般申请下营业执照去当地那领啊
1销项=2340/1.13*0.13+1000*0.13 2进项=85 增值税=销项-进项
更正一下同学,前面发过来,应该是小规模纳税人
本月销售额2340小于10万元,因此符合增对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税的规定,但由于开具了专用发票,因此该公司当月应缴纳的增值税税额=1000*1%=10