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公司是出口和内销都有的制造业,本月销项大于进项,期末留抵金额变贷方10万了,要交增值税,那我出口退税申报时,期末留抵金额填0还是-10万

2023-03-03 18:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-03 18:15

你好;  期末留底进项税写0  ; 你都要缴纳了。说明你没有留底进项税的 

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你好;  期末留底进项税写0  ; 你都要缴纳了。说明你没有留底进项税的 
2023-03-03
1.冲销10月的出口退税应收款: 借:其它应收款-出口退税 15万 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 15万 1.根据11月增值税申报表中的期末留抵税额,确认应退税款: 借:应交税费-应交增值税-出口退税 12万 贷:其它应收款-出口退税 12万
2023-12-19
您好,这个的话,最后是12万,需要调整为退税金额12万
2023-12-19
同学你好 只有当期形成留抵税额时,才能申报退税。 不能形成留抵税额,就暂不退税。
2022-11-14
对的是的, 税负是零
2026-02-24
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