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我们是物流公司,和厂签订拉货协议,我们要先垫付运费拉货,他们下个月初才能转货款过来,那我们垫款拉货时怎么做会计分录呢?收到货款又怎么做呢?

2023-03-03 19:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-03 19:51

你好 借  其他应收款, 贷银行   借 银行,贷其他应收款  

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快账用户4296 追问 2023-03-03 19:57

那收到货款呢?而且我垫付运费又可以开普票回来 我是一般纳税人也是这个会计分录吗?

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齐红老师 解答 2023-03-03 20:01

你好  垫付不给垫付方开发票,你还有销售商品的货款吗 你不是物流公司吗 

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快账用户4296 追问 2023-03-03 20:03

我是物流公司 可是我在网上下单在网上支付费用平台会给我开发票的

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齐红老师 解答 2023-03-03 20:51

你好 你支出费用记成本里   

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快账用户4296 追问 2023-03-03 22:08

会计分录是怎么样呢?

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齐红老师 解答 2023-03-04 08:24

您好,借主营业务成本等,贷银行存款等。

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你好 借  其他应收款, 贷银行   借 银行,贷其他应收款  
2023-03-03
新年好,如果这笔钱是客户那边付, 是对方代付,还是就是对方承担了这个支出呢? 
2024-02-21
同学你好 发票开给谁的
2022-07-11
你好,收到货款计入预收账款,等拉走以后再确认收入成本,收钱的时候本身是没有盈亏的。
2022-05-28
你好,你财务经理的意思是,联营的货如果销售出去了,暂时不缺认收入,计入应付给联营方的应付账款里。
2024-05-17
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