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老师,二月份已经做完帐了,但是对方企业说把我们发票作废了,要重新给我们开一个三月的,这样的话我应该怎么处理呢

2023-03-03 20:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-03 20:18

你好,需要把针对作废发票的分录红冲。

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你好,需要把针对作废发票的分录红冲。
2023-03-03
原来抵扣的转出来,然后这笔后面收到发票还可以重新勾选抵扣还是和原来一样的分录。
2024-01-12
4月红冲重新开具,红字发票做进项转出处理
再勾选重新开具的发票
2025-04-24
哟,那实际业务他给你提供了是多少?是28吗?如果是你们可以开红色确认单,开22万,对方给你开22万的发票就行。然后合同出一个补充协议。
2024-12-23
开了红字确认单,借应付账款 贷库存商品、 应交税费、应交增值税进项转出
2024-12-27
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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