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老师,二月份已经做完帐了,但是对方企业说把我们发票作废了,要重新给我们开一个三月的,这样的话我应该怎么处理呢

2023-03-03 20:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-03 20:18

你好,需要把针对作废发票的分录红冲。

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你好,需要把针对作废发票的分录红冲。
2023-03-03
您好 对方要给您单位红字发票的吧
2020-12-04
同学你好,您 方按红字发票做一张原分录的负数分录;然后再做一笔正确的分录就可以;这个月一个红字,一个蓝字,两张发票相抵,是不交税的;
2021-08-19
您好 是应该让客户给开红字申请表,您单位才能开红冲票 不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧
2020-08-14
原来抵扣的转出来,然后这笔后面收到发票还可以重新勾选抵扣还是和原来一样的分录。
2024-01-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

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