学员朋友您好,可以重新建账用新的科目

老师,我们是建筑行业一般计税,前两天接到甲方通知说我们的农业局项目的票开错了,,税都己都己报完了,票是前两月开出的,已跨年了,帐务怎么处理
手工账建总账时,所有科目都建立起来吗,如果都建上,有的科目用不到,浪费纸张,如果不都建上,后期有用到的科目,建账时没建上,那该怎么办,这是订本账,不想明细账那么灵活。
接到建筑行业的账,科目都用错了,后期该怎么做
老师,建筑公司承接玫瑰园项目,购用于该项目的玫瑰花树怎么做账务处理(到三级科目
建筑行业一般纳税人,2021年的凭证做错了科目,应该怎么调? 请有经验老师解答
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
这么麻烦啊,她按的商贸类方式做的,没有按建筑类科目,按项目分类
同学您好,只有这样才好更正,否则还得用老科目
,我也不是特别精通,
你好,可以的, 熟了就没问题
好的,谢谢
不客气,有空给五星好评:,