你好,你们单位可以收回来红冲重新开。

老师:你好!我司是个劳务公司,有三个异地项目未开外经证预交税款,是在机构所在地交的。其中有一个是本市跨区,另外两个是跨省。这两天,本市跨区的这个项目的税局打电话喊我们去预交之前一年多来未预交的税款。但另外两个跨省的项目的税局还没发现这个问题,也没通知我们预交,目前这两个项目已经开了80%的发票了,剩下的不知道是继续不预交,还是主动去预交就会涉及到补交前期的。不预交的话,就是不知道外省税局会不会发现,希望老师能给我点建议。本地跨区这个税局说是金税三期查出来的,就是不知道金税三期是不是能查跨省的?
老师,我们是建筑行业一般计税,前两天接到甲方通知说我们的农业局项目的票开错了,,税都己都己报完了,票是前两月开出的,已跨年了,帐务怎么处理
老师,我想问下,我在2020年11月开错了一张票,对方12月初认证了,我在之后发现错了,但是联系不上对方,就直接红冲了,最近税务局找来,说需要他们改报表,进项税转出,然后原票和红冲发票,对方税务局说应该他们公司留着,我们城市的税务局说应该我们公司留着,都让千万别给对方,那这两个票到底该谁留着?
老师好,由于我们存在虚开发票的情况,税局查到后,整了两百多万的进项税转出,管理员就让我们去领那个 税务通知回去,我们问需要怎么处理,管理员就说把事情告诉你老板,他也没说怎么处理,开给我们进项发票的公司,我们都联系不上,现在不知道办,请老师指条方向 老师,之前问题老师了,有满意的回复了,现在想加问一下, 到现在我老板还没处理得,那我很纠结,今天需要申报增值税吗?我是等处理好再申报,还是,今天就报,一直不扣款呢?
老师,您好。我们单位是农产品制造企业,我们自己开农产品收购发票,24年1月份的时候开了农产品收购发票,3月8日税务局打电话说让冲红了,今天3月9日把1月份开的收购发票冲红了,但是1月份开的已经做进项税额抵扣了,这个账务得怎么处理呢?
老师好,施工企业总工程款1028万,甲方已拨款920万,已开发票920万,欠工程款和发票108万,但是现在甲方急需资金周转,需要施工企业先退回15万以后资金剩余时再付款,双方已达成协议,施工企业可以借:应收帐款:15万,贷银行存款15万吗?谢谢老师
老师好,请问公司法人变更,原账务上原法人垫支的往来借款,如果消不了账,该如何处理
有没有竣工财务决算的课程
我们有大量个人付款业务 是给个人开票,还是做无票收入好呢
老师你好,之前的会计吧我们公司有租的厂房房租发票,直接计入了管理费用-办公费,这个我需要修改成管理费用-租赁费吗? 收到的发票是专票经营租赁-房租费,房子的用途就是办公用的
老师,你好,请问公司付的招投标服务费,应该计入什么会计科目?
老师您好,收到一笔公司的货款,但是对方让开收据的话,不按这个名称去开,让开另一家公司的,他们说这两家公司都是一起的,这样操作的话,合理吗?收据名称和收款账号名称就对不起来了
@朴老师,我想问下我们之前年度其实是研发领料,结果我放到了生产成本里面,现在想调整的话,费用化的话是会影响我的报表,影响损益,如果我将当时的资本化的话,如何返回去更正凭证,账务如何处理,资本化的情况。
付维修款,可以把款汇入个人账号吗
老师,所得税汇算清缴后,产生退税10万,我不申请退税,想以后年度抵扣,我现在怎么做账务处理
开的是普通发票吧?
是普票,增值税都己预缴
退款没有关系的,不影响你的所得税,你的增值税在这个月缴纳就行。如果你开的金额是一样的,税额也是一样,不影响这个月一正数一负数,它是零。
款没退,只是说票错了
你好,那你开出去的发票和开进重新开的是不是一样的,如果是一样的话,不涉及到交税。
谢谢老师,冲红后还得再重开一张同等金额的
好,那就不影响交税的。