你好,去年12月计提了当月的工资,这个本来就是算在去年的利润表里面,没有错误,不需要调整

去年的费用今年做?计入以前年度损益调整?最后月末要结转吗?为什么结转了是在利润分配~应付利润
去年的费用今年才拿到票,去年没有计提,做账做在2022年1月份,借:以前年度调整损益,汇算清缴这个以前年度调整损益要填在哪里?,
你好老师,去年12月份的账没做,今年3月份才做,但去年12月也有结转损益,只是原始凭证是放到今年做账,去年12月的账是没数据的,工商年检时按去年12月份的数据还是今年3月份做完的数据呢
您好老师,我在做2023年1月的账,发现去年2022年12份没有结转损益就结账了,结转了本年利润,结账的本年利润是去年11月份的数据,老师我该怎么调整一下呢,保持数据不变呢。
老师,去年12月计提了当月的工资,结转了损益,发放是今年一月,算在去年利润里,有没有做错,要做账调整吗?
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费,分录怎么做