你好 借:应付职工薪酬——工会经费 贷:银行存款 这个不需要特意用到福利费的

老师你好,我想问下,单位辞退员工付员工补偿金里,包含8月份几天工资和员工应承担的个人社保部分,我做账做一起吗?计提:管理费用-辞退福利,贷:应付职工薪酬-辞退福利,付款的时候,借:应付职工薪酬-辞退福利,贷:银行存款
老师,计提工会经费和使用工会经费发放福利怎么做账
老师,我想问下工退的工会经费已用于员工福利怎么做账呢,
老师,我工会经费计提缴纳通过应付职工薪酬了,返还的工会经费到工会账户上的,用于员工福利的怎么做账呢,
老师,我想问下公司给员工买的福利,对方开的专票,怎么做账务处理呢
老师,请问一下暂估入库的发票金额,结转成本做了回汇算清缴后,要是回来的发票金额多了,或者金额少了怎么处理?
老师,计提印花税的附件是什么?
@董孝彬老师,别的老师别回答
老师,电脑上的横线怎么打呢,一个小横线就是WiFi密码里用的
请问按新规1000以内的零星支出没有发票,还需要收收据吗?
请问一般纳税人外经证 预缴是怎么做的?
老师,小规模纳税人2026年房屋租赁不动产的业务是从5个点的税率改成3个点了吗?
你好,我想咨询一件事儿,比如咱们这个单位,这个不是有一个员工离职了吗?他是2月份儿2月底离职的。咱们做那个减员社保减员。但是3月份儿减的,3月份减的,我也不知道咋弄。那个日期估计是没选对,但是是日期是选的2月份吗?2月份儿减的员,但是一点儿后来社保局估计给反馈回来了,也不知道咋弄,意思是。
工商年报的企业主营业务活动怎么填写
老师,您好,我们是一般纳税人建筑工程公司,一月份接到一个工程大概50万幼儿园维修工程,甲方是住建局,但是要我们公司垫支做先,现在已经做了大部分,合同没有签,要到7月才签,请问,我们公司现在需要开发票出来吗?还是到签合同再开票
那应付职工薪酬科目要是不是不平了
你后续要转到管理费用里面阿
是不是就可以一笔分录就做下来啊
你这个最好通过应付职工薪酬的
意思是通过职工薪酬了,转管理费用,就张凭证做下来可以吗
是的,做下来就可以的
好谢谢老师
不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d