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老师还就那个问题,请帮我继续解答

2023-03-04 17:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-04 17:40

你好,可以把问题完整的列出来吗,包括相关的问题,图片,表格等 如果我无法回答,其他老师也可以看到的

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快账用户6605 追问 2023-03-04 17:42

老师请问一下这个账,怎么处理一下,我三季度收入是2180734.87,成本是1052032.45,但是我就为了少上企业所得税,暂估了成本应付账款 借工程施工 贷应付账款1128702.42,就做平了,把成本也转了,借主营业务成本贷工程施工2180734.87 但是四季度做账人家开票挂应付款才955256.5 成本就是2402092.08 这样不是利润就负了好多,我怎么把三季度暂估款冲平,是借应付账款,贷工程施工,那成本怎么做分录呢?求速解,谢谢利润都负了

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齐红老师 解答 2023-03-04 19:32

这个我问了一圈,其他老师都没有解题思路的

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你好,可以把问题完整的列出来吗,包括相关的问题,图片,表格等 如果我无法回答,其他老师也可以看到的
2023-03-04
你现在是什么疑问?
2019-07-28
你好 你要先确定你之前取现是什么业务 才好去判断怎么调整账务
2019-07-22
你好 应付账款,他到是重分类了~~~这个报表好奇怪! 建议:报表中增加预付账款,与预收账款科目 或 不重分类 !
2019-07-30
同学您好,您应该对公账户的资料还是需要给代理记账公司做账的,您或者把以前的银行单据都给他,把这些都补入账,这样就是对账的工作量有点大,特别是假如时间比较长的话。
2020-08-27
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