您好!很高兴为您解答,请稍后~
老师,麻烦您写一下13题的会计分录。 这道题问的是投资收益,我在右下方做了会计分录,感觉应该是2967-16 但是答案是2967 麻烦您解答一下
那麻烦老师帮我看一下这个题,我觉得他的答案有点问题
老师,麻烦帮我写一下这个完整的分录,谢谢
老师 请看资料三,麻烦写一下支付款项相关分录,完了我对下答案,有个问题不理解。
老师麻烦把这个完整分录写一下,我个人觉得A答案也是对的
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
您好!这里主要是考核多计收益少计费用的这笔分录,不考虑转入到未分配利润的情况哦,如果考虑的话,则会出现贷记以前年度损益调整,借未分配利润等,选项ABC也要同时选 比如多确认了收入少结转成本 借:以前年度损益调整 贷:库存商品/应收账款等 借:盈余公积 利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
老师 你这样回答我更不明白了,少记收益多记费用,不是调增利润吗,你这样写是减少利润啊
您好!觉得例子反了,您稍等,我再写好发给您
您好,这里主要是考核小计收益多计费用的这笔分录, 比如少收入多结转成本 借:库存商品 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:盈余公积 利润分配-未分配利润