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请问老师,比如上季度多计提工资,没跨年,减少多记提工资,怎么出凭证

2023-03-05 12:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-05 12:44

借应付职工薪酬工资 借管理费用工资负数

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快账用户3322 追问 2023-03-05 12:45

科目都在借方?

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快账用户3322 追问 2023-03-05 12:52

老师解答得不清楚,在百度查得很清楚了,明白了。谢谢老师!不用回答我了

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齐红老师 解答 2023-03-05 12:56

借方负数就是贷方 软件做账费用发生额都是在借方 你放到贷方影响报表 科目余额表和利润表不一致

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借应付职工薪酬工资 借管理费用工资负数
2023-03-05
你好,如果多提了,做原来计提的负数分录冲掉,如果少提了,做与原来计提分录正数分录补提就可以了
2024-02-04
您好,现在冲减不是也可以吗
2023-05-19
同学你好 补计提就可以了
2024-01-08
你好,这个要看是多计提了,还是多支付了。 多计提了就冲减。多支付了,就将多付的部分,计入其他应收款。
2025-07-28
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