企业预缴增值税时: 借:应交税费——预交增值税 贷:银行存款

A公司本月工程款300万元,全额开具发票,在项目所在地B市预缴税款。(A公司为一般纳税人,缴纳税款有增值税预缴、城建税、教育费附加、地方教育费附近、印花税、企业所得税),老师计提和缴纳的会计分录怎么写
2022年10月份我们总包预交税400万元,增值税为165137.60元,城市建设维护税8256.88元,教育费附加4954.13元,地方教育费附加为3302.75元,企业所得税3669.72元,印花税1200元。工程为9个点税收,预交时劳务分包预交200万元,分包税收为3个点,增值税为58252.43元,城市维护建设税2912.62元,教育费附加1747.57元,地方教育费附加1165.05元,企业所得税3883.50元,印花税600元。 本次预交为差额预交,请问老师我们总包方会计分录怎么处理
老师好,一、我们公司一月预缴增值税10万元,教育城建问1万元。印花税1000元;二、三月份缴纳增值税30万元,教育城建附加3万元,印花税3000元;请问老师这个分录怎么写,麻烦帮我写个样本。谢谢老师!
老师好,一、我们公司一月异地预缴增值税10万元,教育城建问1万元。印花税1000元;二、一月本地份缴纳增值税30万元,教育城建附加3万元,印花税3000元;请问老师这个分录怎么写,麻烦帮我写个样本。谢谢老师!
老师好,我公司小规模纳税人,2020.2月把自建车间暂估转入固定资产2700万元,2022年由于欠款,法院拍卖19154000元,法院直接扣增值税 土地增值税 城建税 教育附加 印花税共计180多万元,请问老师分录怎么欣呢
老师,购买酒找到客户的业务招待费用,明年次年汇算清缴需要调增的,我在2025年12月需要计提这个所得税吗?
老师好,我想问下,软件产品的即征即退,我要以前的合同都没有写明确硬件不含税多少,软件不含税多少,为啥我们开票后,也还是能退税呀,税局对于退税这个没有规定怎么写合同吗?怎么写都行吗
老师,我怎么在自然人电子税务局的官网补报个税
买回来了774000的设备,前期入了固定资产,几个月后又改装以90万的金额卖出去,请问如何做账务处理
老师,公司仲裁,对方输了,律师费和仲裁费用都是输的承担,律师费是来给我们公司的,那我们需要给对方公司开具什么票据吗?律师费直接开给对方公司不合理吧?
老师小规模公司是每个月做账,还是可以一个季度做一次呢?
老师同一公司不同税率能体现在一张发票上吗?因为一个是劳务一个是采购
异地调任的员工,假期探亲车费入什么科目?
老师,营业之前增加业务范围:绿化养护。这个绿化养护可以增添吗
请问下老师,我收到的不能抵扣的专用发票 要怎么处理呀?
附加税 借应交税费应交城建税/印花税 贷银行存款