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老师 前面科目做错了 借:销售费用-运费 贷:银行存款,,现在要调成销售费用-样衣费,这个要怎么编科目

2023-03-05 18:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-05 18:35

同学你好,可以直接,借:销售费用-运费,负数,借:销售费用-样衣费,正数。

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同学你好,可以直接,借:销售费用-运费,负数,借:销售费用-样衣费,正数。
2023-03-05
同学你好 之前的处理中,付款时不应该再次计入销售费用,而应该冲减其他应付款。 调整分录如下: 借:其他应付款 贷:销售费用 这样就把之前多计的销售费用冲回,同时也将其他应付款的余额调整正确。 例如,之前的运费是 1000 元,错误地在付款时又计入了 1000 元销售费用。调整时: 借:其他应付款 1000 贷:销售费用 1000
2024-07-08
借管理费用交通费 借管理费用住宿费负数
2023-07-31
您好,这个调的是当年的账吗?
2025-04-05
你好!针对这种情况,可以通过做账务调整来纠正错误。具体操作如下: 1. 首先,把错误记入销售费用的金额转出,做以下分录: 借:预付账款b 贷:销售费用 2. 然后,将正确的费用记入相应科目,做以下分录: 借:销售费用 贷:预付账款a 这样操作后,预付账款a和b的余额应该就会调整正确,同时销售费用也得到了正确处理。
2024-11-04
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