您好,首先要确认这张发票的进项税还能勾选到么,账务处理倒好办的
老师,6月份有一张销售发票开错重量,少开了,但金额是对的,当时做的分录是,借:银行存款 贷:主营业务收入(这里没录重量)贷:应交税费—应交增值税(销项税额)月末结转成本是一起转的,结转成本就转少了,到7月份做了红冲,重新开了销售发票,这个做分录冲哪张啊?分录是怎样的?
老师,您好,请问上个月我们开出一张红字信息表给对方,但是对方未开红票给我们,我们上个月做了进项转出,但是这个月我们去把红字信息表作废了,这个月的账务怎么处理,是直接冲销上个月的分录嘛
就是一个对方开的一个物业管理费专票,本来开红字信息表冲红了,后来又去税务局办了重新转入,但是这笔重新转入的账分录一直没做,之前什么也没做,请问现在怎么做分录补上这个留底的1269.09的进项税额
请问上个月进项发票已抵扣,这个月销售方发现错误要重开,我给对方开了红字信息表,销售方开了红字发票。然后又把开错的这张票重新给开了一张,金额不变,这种情况从头到尾应该怎么做账务处理呢?进项税什么的是需要做进项税额转出吗?
老师好,2017年开错的一张发票,没有及时作废,导致扣税,但这张发票当时也没有入账,现在开票冲红,如果原来的发票重新入账再冲,财务上收入没有变化,但之前这笔税款已扣,现在要抵扣回来就体现不了这笔钱,现在已在国税系统手动抵扣了,又跟账对不上,怎么处理把分录做平,谢谢! 账面没入账,但国税系统按税盘上的比对直接扣款了,我现在开冲红,怎么做账,谢谢
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
老师,个体户老板给员工发工资需要个税代扣代缴吗?
您好,税务局办了重新转入,这个进项税是不是已经在我们的增值税申报表里了啊,就是申报表的留抵和我们财务账套有差异是不是。
对对,就是这样,现在就是申报表数据和我们账上不一致,账上少了1269.09,这个分录还没做,不知道怎么写,麻烦老师指导下
您好,我怕给您造成误导,还在是想问清楚些,这个发票21151.42%2B1269.08都没入账么,这个钱付给物业公司了么
付了,税务局也进系统了,现在就是这个1269.09的进项税,账分录没做进去,账上是抵扣数286594.31,申报系统287863.4,正好差1269.09
您好,付21151.42%2B1269.08时分录是怎么做的啊,想问当时入费用是多少钱呢
没有,这个就是对方开的一个物业费,之前的做过了。就是这个1269.08的分录没做,之前会计的账我还没找到
您好,那您看跟物业的往来是平的吗,如果是平的,就是21151.42%2B1269.08全做费用了,那么现在调整 借:管理费用-物业费 -1269.08借:进项税 1269.08 就可以了
这个是进项税转入吗?
您好,可以这么理解吧,就是这样做分录把账和申报表调成一致
对对,是的,现在就是账上要跟申报系统上要一致,目前账上的留抵少1269.09
您好,那就这样做分录,我们也这样做的
您好!希望以上回复能帮助你, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~