您好,首先要确认这张发票的进项税还能勾选到么,账务处理倒好办的
老师,6月份有一张销售发票开错重量,少开了,但金额是对的,当时做的分录是,借:银行存款 贷:主营业务收入(这里没录重量)贷:应交税费—应交增值税(销项税额)月末结转成本是一起转的,结转成本就转少了,到7月份做了红冲,重新开了销售发票,这个做分录冲哪张啊?分录是怎样的?
老师,您好,请问上个月我们开出一张红字信息表给对方,但是对方未开红票给我们,我们上个月做了进项转出,但是这个月我们去把红字信息表作废了,这个月的账务怎么处理,是直接冲销上个月的分录嘛
就是一个对方开的一个物业管理费专票,本来开红字信息表冲红了,后来又去税务局办了重新转入,但是这笔重新转入的账分录一直没做,之前什么也没做,请问现在怎么做分录补上这个留底的1269.09的进项税额
请问上个月进项发票已抵扣,这个月销售方发现错误要重开,我给对方开了红字信息表,销售方开了红字发票。然后又把开错的这张票重新给开了一张,金额不变,这种情况从头到尾应该怎么做账务处理呢?进项税什么的是需要做进项税额转出吗?
老师好,2017年开错的一张发票,没有及时作废,导致扣税,但这张发票当时也没有入账,现在开票冲红,如果原来的发票重新入账再冲,财务上收入没有变化,但之前这笔税款已扣,现在要抵扣回来就体现不了这笔钱,现在已在国税系统手动抵扣了,又跟账对不上,怎么处理把分录做平,谢谢! 账面没入账,但国税系统按税盘上的比对直接扣款了,我现在开冲红,怎么做账,谢谢
老师 b 为什么错 30日内召开成立大会说的是什么人发起呢
老师,一个个体户老板去年付款,签合同,但是一直没收到发票,去年也没做费用,约4万金额,今年才收到,发票日期也是今年的,这个票是做到今年还是修改去年的账呢?
老师,我们公司现在只有一个自然人股东老王,公司未分配利润有10万,现在有一个法人股东要对我们公司增资,持股70%。10万的70%应不应该视同给老王分红?
回购普通股为什么股数减少? 发给员工为什么股数增加?
财政拨款是怎样下发到预算一体化系统的?
浮动利率的投资是交易性金融资产哇?
请问这个甲公司会计分录是怎样的呢
甲控制乙,乙共同控制50%丁,丙是甲的联营企业,乙和丙关联关系, 甲的合并范围就没有丁和丙 是不是
运输和安装费用要计入使用权资产的成本里面吗
老师,我们是建筑公司,跨区项目工地上工人在外面餐馆吃饭的餐费,住宿费,记入工程施工一间接费,还过应付职工薪酬一褔利费不呢?我们一般都是工期在一个月左右,不会住项目上。
您好,税务局办了重新转入,这个进项税是不是已经在我们的增值税申报表里了啊,就是申报表的留抵和我们财务账套有差异是不是。
对对,就是这样,现在就是申报表数据和我们账上不一致,账上少了1269.09,这个分录还没做,不知道怎么写,麻烦老师指导下
您好,我怕给您造成误导,还在是想问清楚些,这个发票21151.42%2B1269.08都没入账么,这个钱付给物业公司了么
付了,税务局也进系统了,现在就是这个1269.09的进项税,账分录没做进去,账上是抵扣数286594.31,申报系统287863.4,正好差1269.09
您好,付21151.42%2B1269.08时分录是怎么做的啊,想问当时入费用是多少钱呢
没有,这个就是对方开的一个物业费,之前的做过了。就是这个1269.08的分录没做,之前会计的账我还没找到
您好,那您看跟物业的往来是平的吗,如果是平的,就是21151.42%2B1269.08全做费用了,那么现在调整 借:管理费用-物业费 -1269.08借:进项税 1269.08 就可以了
这个是进项税转入吗?
您好,可以这么理解吧,就是这样做分录把账和申报表调成一致
对对,是的,现在就是账上要跟申报系统上要一致,目前账上的留抵少1269.09
您好,那就这样做分录,我们也这样做的
您好!希望以上回复能帮助你, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~