你好 可以这样处理的

请问老师,我公司开出的专用发票,当月退回来了,但是,抵扣联和第三联发票联邮寄丢了,好像是被同事收到快递不小心当垃圾扔出去了,我手里只有一个第一联了,购买方没有抵扣,我已经选择作废了,现在应该怎么办?找不回来应该做些什么呢???
老师好,请问下有一张发票经办人员把抵扣联跟记账联都丢了,我在网上查到可以把第一联复印入账,但是联系对方寄过来的不是发票第一联,是对方开票系统里面打印的,这样可以吗
老师,之前红冲了2张8月份的发票,对方已经抵扣的了,负数发票也已经开出来了,对方现在要求我们把这个负数发票的原件给他能给吗?正常来说,负数发票应该是我们原件要留着做账吧,然后相对应的正数发票的第二,第三联应该也要他们寄回来才对吧?
老师,小规模开的专票,之前的会计人员不小心把第一联和第三联记账联给出去了,留下了抵扣联。发票已经追不回来的话,可以直接用抵扣联做账吗
客户退回了我们之前开的专票发票联和抵扣联,因为价格变动,他们也没有抵扣,现在我们开了负数专票出去,现在开出的三联负数票和之前的收回的两联正数票怎么保管?之前正票我们是做了收入,现在负数的第一联我们是要做账的,那么正数和负数的抵扣联和发票联都不用给客户了,直接留存就好了吗?
请问老师,股权变更营业执照要换吗?
期初销项,进项有余额,本期进销项有发生额,月末计提增值税时看余额表的期末余额栏次呢还是看本期发生额栏次呢?
老师常规汽贸行业,本月卖200台车,确认收入,可以记在一张凭证上吗,借预收,贷主营业务收入,就是预收200行,贷方就两行,金额相等
老师 残保金电局带出来的数据是准确的吗?
您好老师,我咨询您个问题,就是目前我们公司有7个主体,4各部门需要独立核算,5个是一般纳税人,其中4个是出口退税的,我的问题是工作怎么安排更适合公司长远发展,1.是一个每个会计接受本部门内外账(一个部门用2-3个主体),2.是一个会计只做内账,另一个会计学只做外账。您帮忙分一下,选择哪种更好。
资产、成本、费用,后面是借+贷—,这是什么意思啊
我在物流承包专线一个月他给我28000但是除了油钱我只剩下一万你说我这个个人增值税和个人所得税怎么交
房建,一般辅助材料占主材料的。比例是多少
应付帐款,不付了,老板间签了协议,怎么做帐呢?
老师,请问下,一般纳税人公司,每个月有10000的设计服务收入(非主营业务收入),请问这个业务的相关分录怎么做?特别是收到1万的款的分录怎么做?
也就是说对方要不要抵扣联都没有关系吗,对方过去这么久了,也没有找我们
你好 是的是这样的 可以用