你好,一月份开始就可以的,年初数据和期初数据都是录入去年12月末的。

老师,从代理记账那接过来一家公司,成立一年多了,未建账,一直零报,但对公账户上有收支,但收款不是收入,这样的话,我现在接过来建账,之前的怎么做?老师,我不太懂21年的要怎么做?需要用到以前年度损益调整吗?我是从22年11月开始建账的
老师,我们公司是从别的公司接手来的,对方公司之前也没账,我们从今年7月份接手过来,一直没启用账套,都是零报,现在启用账套我们该怎么做?之前那个公司从16年开始成立的,有流水,现在录期初也不好录,怎么办?
老师,我想问一下,公司是2014.05月成立,之前账是别人做,我2023.01月接账过来做,我建立账套时间是什么时候开始
老师,您好,我手上有家公司,成立日期是2022年4月,现在移交过来,用软件做账,新建账套的日期要选什么时候?
老师,刚接过来公司,之前也有一些流水账,那现在我建立账是直接7月开始把之前的一起放7月,还是从6月,把之前的放6月呢?我是7月开始上班的
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
老师,想做好成本会计,去一个新公司是不是要先去车间待个把月?
董孝彬老师,我公司预付了运费,付了运费后对方就给我公司开票,之后我公司按照当月实际的运费确认销售费用,那这个发票应该放在预付运费后的凭证后还是放在确认销售费用的凭证后,放在确认销售费用费用的凭证后的话发票金额和费用又不一致,这该怎么办?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时是不是可以直接记为费用,1月发票到直接放在该记账凭证后,而不用暂估? 如果一定需要暂估的话,1月发票到了,这张发票是放在暂估的凭证后,还是放在1月冲销暂估,再按发票金额做一定正确的费用分录的凭证后?
老师,你说的年初数据跟期初数据指的是?
你好,录入软件的时候。
就是根据科目余额表,只需要录入12月末的期末数据就可以了是吧
是的,是这么做的。之前的资料需要收回来,对方给你打印。
就是我只需要把12月末的期末数据录入作为我现在的期初数据直接录入,然后录完之后再做试算平衡就可以了是吧
可以的可以这么做。
老师,我录入完了 这么看试算平衡是不是不对啊 怎么看才知道我有没有录入错?
你好,再核对一下,返回去核对的。
怎么核对有没有出错,添加科目的话资产负债的借贷方已经是系统出,不需要动了吧
好,要不你就发你之前的录入的余额截图过来之前是平衡的吗?然后你把你录入的再截图,我给你核对一下,只能自己核对,这个没有技巧。
老师,您帮我看一下这样平了是吧 我把资产负债表打印出来跟科目余额表的总计核对,找出问题了
可以的,可以这么做。
老师,我这个是不是代表已经算是试算平衡了
是的,已经试算平衡。
老师我想问一下,应交税费贷方有余额代表什么意思?
你们单位多交点税款,或者是有留底,或者是有没抵扣的,或者是多少做了计题。