咨询
Q

上个月进行了未开发票申报。这个月开具了,在未开具发票下面直接填相应的负数就行了是不是,账务上还需要再进行处理吗

2023-03-06 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-06 15:49

你好;     是的; 账上还得红冲无票收入分录。 在按发票开票的部分做收入  申报即可; 一正一负数

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好;     是的; 账上还得红冲无票收入分录。 在按发票开票的部分做收入  申报即可; 一正一负数
2023-03-06
你好  负数申报 一般需要去税局申报的
2021-01-14
下个月在申报增值税的时候在未开具发票栏填了负数
2022-06-07
同学您好,1、您入账的话,应该记入待认证进项税额, 2、本月开具负数发票冲减,报税的时候按正数发票减去负数发票以后的金额和税额申报
2020-10-10
借、应收账款负数 贷、主营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费。
2022-03-23
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×