你好; 是的; 先计提; 季末不超过转营业外收入刦 ;其他收益不是二级科目哦;

我问得是小规模季度,不超,借:应交税费—应交增值税,贷:转营业外收入,超了45万,这里怎样做分录
老师,问一下,小规模,做分录的收入增值税是按1%计算吧 不超10万,不交增值税,但这部分增值税转营外收入-其他收益,交企业所得税 对吧
老师,我想问下,小规模季度不超过30万,普票按1%开票免增值税,这个免的增值税是不是做账要记录到营业外收入,另外这个收入是不是要交企业所得税?
老师,小规模开销售发票,做账是,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税,然后这个不超过30万的部分不是免增值税吗, 我是吧贷方的应交增值税转入其他收益中吗
老师,小规模季度开票不超过30万免征增值税,季度末增值税额减免,进了营业外收入-,这个收入是不征收企业所得税的吧?
经营性应付项目的增加,是怎么计算的?
收到股东投资款的分录
请问分公司亏损,注销的时候如何记账把这部分亏损并入总公司?
老师,工地出意外赔钱了,这部分费用能作为营业外支出能抵所得税吗
四月份取得的发票 八月份再拿来做账可以吗
老师,一般纳税人开了40万票出去,只有20万成本票,怎么合理避税
请问老师,申报个体工商年报里面有个资金数额,这个填什么
老师您好,小规模纳税人生产企业开出的普票也是一个点吗
会计学堂可以代办继续教育么?费用怎么收的
朴老师,请教个问题,我们公司23年的时候欠社保当时报企业所得税的时候,没有交社保,然后就纳税调增;24年有没有交24年的,24-25年的社保没有交,如果我26年1-5月交了,我是不是可以调整105000表直接把金额填写成纳税调减!同时填写105050表其他列示。 这样做有没有税务风险!