您好,你对应的销售模块反结账了吗?你是用的什么财务软件?

金蝶软件6月已经过账结账的单据发现出错了然后进行反过账反结账把凭证删掉了,但是对应的其他收款单不能反审核就删不了,上面显示不能反审核以前期间的单据,我要怎么处理
请问反结账反过账了之后,销售出库凭证还是不能删除怎么办,显示删除凭证前必须删除已勾稽的发票凭证
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
7月录入的车辆卡片现在说不入账了,1.删除卡片2.删除凭证3.重新固定资产结账4.重新折旧5.重新结转 那么现在有几个问题该怎么办? 1.U8删除卡片在哪操作 2.固定资产反结账是不是7月后续几个月新录入的卡片都会没有了,需要后续每个月重新录入 3.还有别的需要注意的吗?对利润影响大吗?
老师好,一家售电公司,2024年与一家客户签订了售电合同(事业单位),合同期限3年,执行一年后因售电公司原因终止合同,客户日常电费都是直接交给国网的,国网开发票给客户。现在售电公司要赔偿客户违约金,客户收违约金需要开具发票吗?这个业务是否属于新增值税法中与交易无关不需要交税的情况(非价外费用)?
老师,我们是分公司,汇算清缴股东名称写法人还是总公司名称?
甲卷烟厂为增值税一般纳税人,受托为乙公司加工一批烟丝,乙公司提供的烟叶成本49 140元,甲卷烟厂收取含增值税加工费2 436元。已知增值税税率为13%,消费税税率为30%,甲卷烟厂同类烟丝不含税销售价格为75 680元,乙公司同类烟丝不含税销售价格为78 000元,计算甲卷烟厂该笔业务应代收代缴消费税税额的下列算式中,正确的是( )。老师,这道题不明白
老师好,企业2014年成立注册资金2000万当年实缴到位,后股东用在建工程房产继续投入3000万,当时会计把这3000万记入资本公积,去年做减资,减资后注册资金为300万,现在股东账面欠企业2000多万,如何把资本公积3000万和减资1700万合理合法拿出来,让账面股东不再欠款
老师:出售旧车冲的是固定资产清理,但必须得报增值税,导致申报的增值税销售金额与申报企业所得税里的营业收入金额对不上,这样可以吗?会被税务局查吗?
我新来一个月的会计老总让我清理往来挂账,今天他直接通知我们主管去取现金30万,他应该是给客户送礼或者其他备用,主管直接去取,但是这现金就这么趴着,我们主管管别的公司,现金在账上趴着,老总回头就质问我怎么处理现金,又挂账增加,但是不叫上我们主管说,我如何处理?人家主管不说不能取现,我能直接说吗?
老师,你好,工厂一批旧设备 ,需要出售,应该怎么定价?之前买的是新的,进项已抵扣,还在计提折旧中
定期定额的个体户变成查账征收的个体户了,怎么在电子税务局系统申请变回定期定额
老师今年小规模纳税人增值税发票是按1%开还是3%开
您好!老师麻烦问一下我们异地工程施工预交增值税我按照2%预交,按照一般企业预交的,昨天刚刚付款,今天甲方说我们预交税额和税率不对,要按照开票税率3%预交,少交1%的税率,我找税务局要钱退款重新预交,税务局不同意退税,这个事情给的解决发法是,在补交1%的税率,1%我已经缴纳在我们当地了,您看这个事情怎么处理头大。
用的金蝶,都反结账了
https://wenwen.sogou.com/z/q721425326.htm?rcer=h9PEmxBrven6p2V- 看看是按这流程操作的吗?
删销售单之前不是要先删凭证吗?
不然会显示我已经生成了凭证
1、基础设置——系统参数——财务参数:“不允许修改/删除业务系统凭证”该选项的勾去掉; 2、直接在账务处理界面的凭证管理界面,反过账反审核该凭证后,选中该凭证,按工具栏上的删除按钮即可。