出口的免扺税额要交附加的,填在增值税的附表

生产企业出口,例如7月出口的,8月申报7月的增值税申报表主表第15行免抵退应退税额一栏要填相应出口退税金额吗?
请教下,出口货物不开发票,增值税申报怎么填?需要填出口免税申报表吗?附表一是填四(免税)项目还是填三免抵退税?
出口退税企业先申报增值税,再申报免抵退税,而附加税的计税依据是免抵税额,那么增值税申报表上的附加税是如何生成的,系统自动生成吗
跨境电商企业申报出口退税是在申报了增值税后,那么申报了出口退税后免抵税额要交附加税是又要填增值税报表一次吗
免抵退出口企业 10月有出口 11月申报增值税 那个免抵退申报汇总表也是要在11月15日前填写的吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
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我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,我的意思是要填2次附表吗?申报出口退税前已经申报了增值税和附加税,申报出口退税时有了免抵税额我已经填了增值税主表和附表已经申报了,在哪里去申报呢
稍等,我明天查看下,附表几,手上没资料。
只需要填报城市维护建设税 教育费附加 地方教育附加申报表,您可以参考以下链接https://12366.chinatax.gov.cn/bzds/