. 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款

你好,老师之前月份做了计提了加计抵减10%的计提和抵扣。后来不适合政策又补交了税费。补交后的分录要怎么做,才能冲减掉以前计提和扣抵的分录
老师 去年10月份 附加税没有计提 11月份缴纳做了 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 应交税费-城建税 贷:银行存款 缓交政策 又退回 做了相反分录 今年2月份 缴纳做了 借 应交税费 /未交增值税 应交税费/城建税 贷 银行存款 这月该怎么调账呢
老师 去年10月份没有 计提教育费附加 城建税 11月份缴纳做了 借 应交税费 贷 银行存款 缓交政策有退回 做了相反分录 今年2月份缴纳了税费 今年我该怎么调账
你好好,老师,前面计提的增值税和附加税税款已缴,因为加计扣除的数据没填对,更正申报了,之前的税款缴多了,现在收到退的税款了怎么做账,
老师,之前因为政策可以暂缓交税,2月份扣款了21年的增值税和附加税,之前没有计提,现在扣款了分录怎么写
老师,请问,老板一次性支付了两年的房租,是直接记费用科目,还是记哪个科目按月摊销
老师,们我们学堂k3的学习视频链接能发一下吗
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下税务申报怎么处理,
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下怎么处理也开的销票和这张进票
建筑行业材料去年做的材料入库,今年使用,可以今年结转成本吗?
去年材料票没有开票收入没结转成本,今年开票做收入可以吗?
老师,请问,我公司,我负责管内账,有三个股东,每个股东一份账,就是:a股东自己记一份支出和收入,b股东也记一份支出和收入,c股东也记一份支出和收入 比方说,a股东支付了办公费,借:管理费用~办公费2000 贷:其他应付款~a股东2000还是贷:银行存款~a股东2000,贷方用哪个科目? a股东收到货款1万,借:银行存款~a股东1万 贷:应收账款~xx公司1万
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
之前都没有计提结转 啊
金额是多少呢金额小可以在本期体现,要不就通过以前年度损益调整科目
有2万多哦
那建议您通过以前年度损益调整科目处理