你好; 你这个发票 是否做账 ; 做账了 就 写清楚这个发票是不是真实业务的; 如果 已经做; 成本 冲了利润; 就得调增处理 ;修改年报 去补税 企业所得税和 滞纳金的;
上星期税局来我公司查看18年的几张运输发票,这几张运输发票和运输合同是驾驶员带过来,合同注明打款账号的驾驶员的账号,当时我们就付款给驾驶员了,税局的说这家运输公司开的这几张发票是虚开的,叫我们调整18年所得税年报,增减销售成本,补交税款和滞纳金,然后叫司机开发票,开的发票进今年的成本,现在已经调整的18年的年报了,税款也补交了,拉货师傅到税务局代开来的发票也不知道如何做账务处理?老师 ,麻烦看一下
老师,你好。事业单位。去年已做收入,并已经年终结转,当时不知道要开发票,我们也没有税务登记就按财政补助做的收入。今年接到通知让开去年的发票,就在今年4月份办下来税控盘,在7月份开了发票。现在想问问老师,7月份开的发票,我是不是要调一下账?10月份申报,我如何填申报表?请老师详细解答,谢谢!
老师们好。请问一下我们公司有一名员工去年出差回来报销的时候有一张电子普票税局说是虚开发票,发票已经入账了,请问这种情况我们应该怎样向税局证明我们不是主观上接收该发票的那呢?这种情况下如何免除罚款或税务上的处罚呢?
请教老师,税局发现2018年我公司收到的一张普票是对方虚开的发票,我翻到从前代账会计做的分录为借:销售费用/代理报关费,贷:应付账款--xx公司,请问老师这笔分录是列支进成本了吗?现在要补税,请问老师需要补多少钱?更改报表需要做分录吗?
老师,公司收到一张会议费的发票已经入账,但是现在税务局查到是对方公司虚开的,实际业务情况是给业务员的劳务佣金,发票是业务员自己去开的,税务局现在要我们公司写情况说明,我们公司应该怎样写这个情况说明呢,具体怎样写呢?
老师好 想问下 去年的一笔收入 按照未开票收入入账 今年要求补开发票 请问如何做账呢
老师,我们公司给别人公司3486的租赁费,他们让我们那税点,一个点,是什么意思
你好你好,我是小微企业,科技局的一个研发项目,专款专用,剩余部分自筹。这些分录怎么做?
假如说前面确认递延所得税资产就是贷方是其他综合收益。但是后面应有余额是递延所得税负债也就是递延所得税费用。 那前面这个其他综合收益要怎么办呢?需要冲掉吗?还是说就直接确认这个应有余额的递延所得税负债这个数呢?感觉这个数也不太对呀。
有限合伙公司成立下属有限公司,注册资金有限合伙公司要一次性投入到下属有限公司,还是可以分批次存入注册资金
老师,请问开的发票是免税的,那我做账要体现税额吗?
老师好!请教:企业半路建账的话需要收集之前的业务财务数据吗?注册实缴资金科目要不要加上呢
公司举办书法比赛付奖金如何记账?面向全国的大赛,参赛人员全国书法人员
老师,工程公司很多工程项目,做内账时候怎么区分
老师,领导让统计25年到现在为止的收入回款情况,我统计科目余额表哪个科目比较方便
28500已入成本,现在让我自查,要填写拟补税情况,我不知道要补多少企业所得税啊 怎么算啊,20年的年报我现在可以修改吗
你好; 你补的是 28500*企业所得税税率 2.5% (你符合小微的话 )
是符合的,那上面一行我写的对吗,于2021年汇算清缴中提前扣除啥意思啊
你好; 1. 对的; 就这样写 ; 意思就是你 这个 不应该扣除; 你去扣除了 28500 ; 你 就写 申请调增处理 ; 补企业所得税和滞纳金
老师,20年的利润总额是176万呢,这个补税应该是?
你好; 那你就是 把这个28500 加进去 ; 你 所得税 = 100万*2.5%%2B(176-100)*5% - 之前预交的金额 ; 就是你 应该补缴纳的金额
还有老师,这个你前面提到是不是真实业务,事情是这样,我们公司有个效果图包个一个个人去做,然后公司转账给他个人并让他提供发票,他找到了一个广告公司给我们公司开了个图文费,我这一行都不知道怎么写
你好; 这个图文业务到底发生没有
图文没发生业务,是我们公司跟这个个人发生的业务,他找的这个图文代开的发票
你好; 没有的话; 你就 去申请 调整年报 和补税哈
税额是不是这样算:100万*2.5%+(20年利润总额1870532.16+这个28500元)*5%-已交税款49904.71=20046.9,怎么要补这么多税啊
你好; 不是哈; 全部来计算哦 ; 你 所得税 = 100万*2.5%%2B(1870532.16 -100)*5% - 之前预交的金额 ; 就是你 应该补缴纳的金额
28500没加进去啊,你这个计算里
你好; 整体来算; 看你 20年 整年的应纳税所得额来计算; 而且20年的税率小微还不是 2.5和5%的税率的