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老师,税局通知我公司20年收到一张虚开发票,现在填自查表,请教下拟补税情况这一栏我该如何填呢,收到的是普票28500元,20年已入账主营业务成本

老师,税局通知我公司20年收到一张虚开发票,现在填自查表,请教下拟补税情况这一栏我该如何填呢,收到的是普票28500元,20年已入账主营业务成本
2023-03-07 10:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-07 10:29

你好;    你这个发票  是否做账  ; 做账了 就 写清楚这个发票是不是真实业务的; 如果 已经做; 成本   冲了利润; 就得调增处理 ;修改年报 去补税 企业所得税和 滞纳金的;    

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快账用户3510 追问 2023-03-07 10:31

28500已入成本,现在让我自查,要填写拟补税情况,我不知道要补多少企业所得税啊 怎么算啊,20年的年报我现在可以修改吗

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齐红老师 解答 2023-03-07 10:35

你好;    你补的是  28500*企业所得税税率  2.5%  (你符合小微的话  )

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快账用户3510 追问 2023-03-07 10:37

是符合的,那上面一行我写的对吗,于2021年汇算清缴中提前扣除啥意思啊

是符合的,那上面一行我写的对吗,于2021年汇算清缴中提前扣除啥意思啊
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齐红老师 解答 2023-03-07 10:40

 你好; 1.    对的; 就这样写 ;    意思就是你 这个 不应该扣除; 你去扣除了  28500 ; 你    就写  申请调增处理 ; 补企业所得税和滞纳金   

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快账用户3510 追问 2023-03-07 10:42

老师,20年的利润总额是176万呢,这个补税应该是?

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齐红老师 解答 2023-03-07 10:44

你好;      那你就是 把这个28500 加进去 ; 你  所得税  = 100万*2.5%%2B(176-100)*5%   - 之前预交的金额    ; 就是你 应该补缴纳的金额   

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快账用户3510 追问 2023-03-07 10:46

还有老师,这个你前面提到是不是真实业务,事情是这样,我们公司有个效果图包个一个个人去做,然后公司转账给他个人并让他提供发票,他找到了一个广告公司给我们公司开了个图文费,我这一行都不知道怎么写

还有老师,这个你前面提到是不是真实业务,事情是这样,我们公司有个效果图包个一个个人去做,然后公司转账给他个人并让他提供发票,他找到了一个广告公司给我们公司开了个图文费,我这一行都不知道怎么写
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齐红老师 解答 2023-03-07 10:50

你好;   这个图文业务到底发生没有   

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快账用户3510 追问 2023-03-07 10:51

图文没发生业务,是我们公司跟这个个人发生的业务,他找的这个图文代开的发票

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齐红老师 解答 2023-03-07 10:55

你好; 没有的话;   你就  去申请  调整年报 和补税哈   

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快账用户3510 追问 2023-03-07 11:32

税额是不是这样算:100万*2.5%+(20年利润总额1870532.16+这个28500元)*5%-已交税款49904.71=20046.9,怎么要补这么多税啊

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齐红老师 解答 2023-03-07 11:35

你好;  不是哈; 全部来计算哦 ;   你  所得税  = 100万*2.5%%2B(1870532.16 -100)*5%   - 之前预交的金额    ; 就是你 应该补缴纳的金额     

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快账用户3510 追问 2023-03-07 11:36

28500没加进去啊,你这个计算里

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齐红老师 解答 2023-03-07 11:41

 你好; 整体来算;  看你 20年 整年的应纳税所得额来计算;  而且20年的税率小微还不是 2.5和5%的税率的    

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你好;    你这个发票  是否做账  ; 做账了 就 写清楚这个发票是不是真实业务的; 如果 已经做; 成本   冲了利润; 就得调增处理 ;修改年报 去补税 企业所得税和 滞纳金的;    
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2025-08-20
你好,直接冲今年的收入,借应收账款负数 贷主营业务收入付出负数 应交税费负数就可以的,不要修改之前年度的所得税。
2023-11-13
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