你好; 你这个发票 是否做账 ; 做账了 就 写清楚这个发票是不是真实业务的; 如果 已经做; 成本 冲了利润; 就得调增处理 ;修改年报 去补税 企业所得税和 滞纳金的;
上星期税局来我公司查看18年的几张运输发票,这几张运输发票和运输合同是驾驶员带过来,合同注明打款账号的驾驶员的账号,当时我们就付款给驾驶员了,税局的说这家运输公司开的这几张发票是虚开的,叫我们调整18年所得税年报,增减销售成本,补交税款和滞纳金,然后叫司机开发票,开的发票进今年的成本,现在已经调整的18年的年报了,税款也补交了,拉货师傅到税务局代开来的发票也不知道如何做账务处理?老师 ,麻烦看一下
老师,你好。事业单位。去年已做收入,并已经年终结转,当时不知道要开发票,我们也没有税务登记就按财政补助做的收入。今年接到通知让开去年的发票,就在今年4月份办下来税控盘,在7月份开了发票。现在想问问老师,7月份开的发票,我是不是要调一下账?10月份申报,我如何填申报表?请老师详细解答,谢谢!
老师们好。请问一下我们公司有一名员工去年出差回来报销的时候有一张电子普票税局说是虚开发票,发票已经入账了,请问这种情况我们应该怎样向税局证明我们不是主观上接收该发票的那呢?这种情况下如何免除罚款或税务上的处罚呢?
请教老师,税局发现2018年我公司收到的一张普票是对方虚开的发票,我翻到从前代账会计做的分录为借:销售费用/代理报关费,贷:应付账款--xx公司,请问老师这笔分录是列支进成本了吗?现在要补税,请问老师需要补多少钱?更改报表需要做分录吗?
老师,公司收到一张会议费的发票已经入账,但是现在税务局查到是对方公司虚开的,实际业务情况是给业务员的劳务佣金,发票是业务员自己去开的,税务局现在要我们公司写情况说明,我们公司应该怎样写这个情况说明呢,具体怎样写呢?
为什么带开劳务发票税点是2.3%,个人给小规模开发票要收20%个人所得税,能给讲一下吗
老师,如果是公司没有出差外地的业务,但是开票到公司的住宿票我能入账吗
老师,请问公司购买了手机送客户,这个业务我能不能把手机作为我们某项目使用的设备,去做固定资产折旧扣除?如果按固定资产折旧做扣除会有风险吗
老师,我想问下今年有说股东无偿借款给公司,股东反而要交更多税吗?没有收利息收入也是不行吗?
闲聊一下,抖音有个算命师算命挺准人挺多的,我就排队去算,就是一个热气球,排了一个小时,到我了,看了我的八字,后来说问我,你想问什么问吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后来我问了感情,啥时结婚他说了完了我把热气球刷给他,他就下播了,额,,,我一脸懵逼,看抖音说有3不收,虽然我知道不能全信,但是有在她直播间蹲好几个月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是闲聊,不是要安慰我,就是这个事遇到过?我就怀疑是不是我命不好
老师,我们的供货方不愿意给我们开具发票,让我们把钱打给另一家他们的合作方,由他们这家合作方给我们开具发票。我这边出具了一份代收代付款协议。请问,我这边做账的时候,供应商我是该挂实际给我们供货的这家,还是应该挂我们付钱过去和开票给我们公司的那家?
空调工程公司的成本如何核算
老师:请问个体户 收入-费用=利润,利润的钱可以直接装进股东的兜里,不要交什么分红个税啥的了,是吗?
老师们,请教个问题,同控下甲购买a公司下的子公司乙的股权,入账价值是乙在a公司的净资产的金额是吗?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的净额,甲在a的净额,是以甲乙的哪个数据填在a的净额里的
老师,请问帮建筑企业挂靠人员交社保,由公司全额负担,计入什么科目
28500已入成本,现在让我自查,要填写拟补税情况,我不知道要补多少企业所得税啊 怎么算啊,20年的年报我现在可以修改吗
你好; 你补的是 28500*企业所得税税率 2.5% (你符合小微的话 )
是符合的,那上面一行我写的对吗,于2021年汇算清缴中提前扣除啥意思啊
你好; 1. 对的; 就这样写 ; 意思就是你 这个 不应该扣除; 你去扣除了 28500 ; 你 就写 申请调增处理 ; 补企业所得税和滞纳金
老师,20年的利润总额是176万呢,这个补税应该是?
你好; 那你就是 把这个28500 加进去 ; 你 所得税 = 100万*2.5%%2B(176-100)*5% - 之前预交的金额 ; 就是你 应该补缴纳的金额
还有老师,这个你前面提到是不是真实业务,事情是这样,我们公司有个效果图包个一个个人去做,然后公司转账给他个人并让他提供发票,他找到了一个广告公司给我们公司开了个图文费,我这一行都不知道怎么写
你好; 这个图文业务到底发生没有
图文没发生业务,是我们公司跟这个个人发生的业务,他找的这个图文代开的发票
你好; 没有的话; 你就 去申请 调整年报 和补税哈
税额是不是这样算:100万*2.5%+(20年利润总额1870532.16+这个28500元)*5%-已交税款49904.71=20046.9,怎么要补这么多税啊
你好; 不是哈; 全部来计算哦 ; 你 所得税 = 100万*2.5%%2B(1870532.16 -100)*5% - 之前预交的金额 ; 就是你 应该补缴纳的金额
28500没加进去啊,你这个计算里
你好; 整体来算; 看你 20年 整年的应纳税所得额来计算; 而且20年的税率小微还不是 2.5和5%的税率的