你好,上一个月确认了收入吗?

你好,请问一下,上个月的发票开错了,这个月才发现,客户没有认证,是专票,应该怎么操作?
上个月做的上年的无票收入300000,这月要开票怎么操作
Urey开专票,当月开票后去税务局交税。客户表示发票开票人需要实名,要求重开。点击“作废”,系统显示发票已上传,无法作废。请问这个怎么操作能够作废?红冲的话麻烦给一个路径,谢谢
# 提问 #上个月收入 下个月给客手开的发票 这怎么操作?谢
老师,上个月作了无票收入,款上个月也收到了,这个月补开发票,请问下这个月要怎么做分录呢?谢谢!
老师,股权转让取的收入20万,税务年报时A105030需要填写吗?填在哪一栏?
老师,请问小规模纳税人能不能给客户开13%的专票,请问是税务局代开吗?谢谢
老师你好,我们公司已支付供应商30万,货已收到,但是发票迟迟不开具,暂时不考虑举报未开发票的情况,先委婉的表达税局有找我们比如进项不匹配的问题,请问如何专业的编辑这个问题,看起来很像税局真的来过问这个事以此进一步催对方开票呢?
老师,关于研发加计扣除有没有必须有资本化的要求,比如每年必须要有资本化的研发成果还是达到资本化条件,比如开始能有专利申请才资本化
老师,科目汇总表就是凭证汇总表?
老师,我们是小规模纳税人以前增值税发票是开5%征收率,现在按照几个点开票呢,税务申报表怎么填写呢,有没有税收优惠政策呀
老师,怎么查自己所在行业的毛利率
甲公司开办幼儿园,购买143万教学设施设备,如课桌椅,拒子,床,钢琴,教学一体机(10套16万),游戏材料玩具,音乐器材。线上课件,教育用书,这会计怎入账啊?
向供应商采购同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单盒计算,供应商想这10000盒想开票合并在一条明细。而我销售方因为有其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商还能开专票这1万盒可以合并开在一条明细吗吗
收到残疾金入什么科目
确认了老师
借应收账款负数 贷主营业务收入负 应交税费负数,然后再走发票的,借应收账款代主营业务收入应交税。
凭证上月作收入了 这是季报 这个月凭证不动 只是补开上月发票 这不行?
你好,那你申报的数据和你账上的能一致吗?能一致的话可以。
这是季报 1月作收入了未开发票 2月开发票了 凭证不动 季报3个月数 我不知道凭证不动行不?
你好,可以的啊,只要你自己能分清楚就行。