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增值最后做账,借应交税费应交增值税销项税借应交税费增值税留底税额贷记应交税费应交增值税待抵扣进项税额这样做账对吗?

2023-03-07 13:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-07 13:21

你好,这个待抵扣不对,这个代抵扣是什么业务?

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你好,这个待抵扣不对,这个代抵扣是什么业务?
2023-03-07
你好,结转不结转都可以的。
2023-04-06
同学你好 这个不对 应该是进项和销项分别结转到转出未交增值税 ​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2025-05-19
结转进项,销项  借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项 借:应交税费-增值税-销项 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税
2022-11-29
你好,进项转出的这个分录不对,如果是不允许抵扣的比如福利费 借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-06-28
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