借应交税费应交增值税销项税额 13贷应交税费应交增值税进项税额9 应交税费未交增值税4

老师,9月份销项税额2万,进项税额3万,进项税额转出1000元,怎么写结转增值税的分录
老师,请问一般纳税人2月销项金额87,税额13,进项金额41,税额9元,这个分录怎么写
老师,我是一般纳税人,如果这个月的进项税额是2000元,销项税额是1500元,那就会有留底税额,这个留底税额分录怎么写?
提问:老师,一般纳税人,每月增值税额怎么算?(销项税额-进项税额)*13%吗?
老师,请问一般纳税人进项税额大于销项税额怎么写分录
老师你好,建筑公司,上个月把百叶窗作为材料,这个月确定是百叶窗购进来直接销售,老师你说我这个百叶窗,这个月作为什么记啊,收入是主营业务收入还是其他业务收入啊
老师,详细解析下计提社保的原因
标黄的什么意思呀?不太理解
老师你好我们是建筑公司,上个月进了一批材料,是按材料做的账,后边公司直接按卖了,下边是我上个月做的凭证,材料直接买点,这怎么弄啊老师
老师好:年终奖单独计税吗?
收到业务招待费的专票,无法抵扣可以直接进费用吗,申报报表的时候进项税额转出
你好,员工是事业单位退休的,现在是退休情况 有退休工资7000多, 然后我每个月又发8000作为工资给她 这个会有什么影响吗?退休后可以再就职吗
个人铺租开具租赁发票25万给客户公司要交多少个人所得税?
请问老师,公司实缴注册资本3000万,现在想减资至500万可以吗?具体怎么做?
老师您好,我们公司是小规模纳税人,公司销售模式:采购广东包包成品,按国外客户要求,将货送至深圳仓储,由仓储一件代发往美国,国外客户销售后回款至海口公司。我们按照国外的客户要求把货物送到国外的客户自己找的在深圳代理一件代发的运输公司,而代理运输公司是B2C模式买单出去的,不是以我们公司的名字出口的,公司没有开发票,只开了商业发票给国外客户,我们报增值税是免税还是视同内销?
老师,如果销项金额是41,税额9,进项金额87,税额13,这个分录怎么写呢?
未交增值税的差额在借方就可以了。
借应交税费应交增值税销项税额 13 应交税费未交增值税4 贷应交税费应交增值税进项税额9
对,没错,就是这么做的。
好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评。