你好!是放在后面的凭证里面

老师,2月做的这笔是支付采购款的账,2月也同时收到了采购这笔的发票,那请问,这张发票,是要附在前面月份入账购进那笔账的后面吗?
1月未收到发票,2月收到发票金额跟1月对不上,是不是应该先调整,再重做一笔 1月未收到票 借:材料采购 10000 应交税费-待抵扣进项 1300 贷:应付账款 11300 2月调整 借:材料采购 -10000 应交税费-待抵扣进项 -1300 贷:应付账款 -11300 2月收到发票 借:材料采购 9000 应交税费-进项税额 1170 贷:应付账款 10170 是这样的吗?
请问,10月有笔漏计的货款,前几天采购发我了,后来采购发了收款确认单给我,说老板收了,我也没问老板,问了他也不会答复,那我在11月报表还需要做这笔10漏计货款的附注 吗?
公司是小规模的,1月份收到2张购买电器的发票 ,款未付。在2月2日时付了一笔,还有一笔走的报销流程,做账时怎么做会计分录
老师 请问9月入账的一笔发票收入把税款金额入账少了(小规模,在免税政策内)同时现在这张发票也被红冲作废了,还需要在更正9月的记账凭证后做正确的分录然后再去红冲这份收入吗?还是说可以直接红冲9月的那笔记账凭证收入呀?
老师,收到未认证的进项红冲是不是直接冲原凭证,收到已经认证的是不是要做进项税转出
请问老师上市公司股权激励,第二类限制性股票解禁后,个人应该交的税费怎么计算呢
现在实收资本印花税税率在万2.5的基础上还要减半征收吗
老师,请问工会小额退费,是算营业外收入?还是冲简管理费?
你好,加计扣除增值税是必须成为高企以后,还是从一开始就可以
你好,享受研发加计扣除,必须是成为高企以后,还是从开始有研发费用的时候就可以,还有加计扣除增值税是必须成为高企以后,还是从一开始就可以
公司是生产企业,是生产塑料排水管的,去年老板在国外投资了一家企业,从国内公司出口了生产水管的设备到国外的公司,因为设备是买进来就卖出去的,这种情况公司可以申请退税吗?
你好老师 我们是两家公司,一家是一般纳税人,一家是小规模纳税人,前面3年的账之前会计为了开专票,不管是哪一家公司的销售进项票都开到一般纳税人的公司,就造成了小规模纳税人预估预提的费用太多了,积累了几年的预提费用在账上,我应该怎么处理合适呢
小规模纳税人,外地发生的建筑服务,开1个点增值税,增值税交到哪个地方,谢谢
这个月税务登记,这个月用报税吗
老师,我昨天查了一下,像计入费用的话,我该怎么做账?毕竟是收到发票了啊,支付的是模板打孔费,我们公司主营业务就是生产制造塑钢模板。请问,收到这张发票,应该计入什么科目里面?
你好!你可以计入到制造费用—模板打孔费