你好,这个具体的是什么业务的?

老师,老板只拿了飞机票的普票来报销,这个可以抵扣增值税么,还是说还要提供其他信息
老师,像报销类发票有专票可以抵扣的,这个是需要单独拿出来么?还是报税只需要做个计算呢?
老师好。我在六七月份的收到了飞机票的普通发票,因为没有客票行程单,没有旅客身份信息。我就没有做进项抵扣,但两个月以后又把这个已经入账的机票发票对应的行程单拿来了,我怎么做账,是把原来的凭证冲红重新做还是怎么处理呐老师?
老师,我在去哪儿网订的机票,只提供发票就可以了吗?还是说需要行程单的?尤其是需要作为可以抵扣的进项税额的
这个财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告,2019年第39号文这个文件还在执行吗? 现在要确定一点是第6条,纳税人购进国内旅客运输服务其进项税,允许从销售税额中抵扣, 就是比如说这个飞机票,火车票,高铁票,这些注明旅客身份的这些飞机票火车票,就注明旅客身份就可以抵扣进项税?还是说光凭个人身份的,这些飞机票火车票不能抵进销税了,要以单位抬头开具?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
我只有一个手机,不想买笔记本电脑,买了个平板,可以学会计表格之类的课程吗
得需要看具体的业务。
出差的。差旅费
你好,差旅费的可以抵扣普通发票,这个你看一下,他开的是旅客服务嘛,只有旅客服务的可以抵扣。需要他填写报销单,还有做差旅费的话,他还有其他的,比如住宿的,餐饮的。
开的发票是 经纪代理服务,代订机票
这个抵扣不了增值税的。
报销可以,但是抵扣增值税不行是么。发票名称那里必须是旅客服务才行是么
对的,是的,是这么做的。