你好,这个具体的是什么业务的?
老师,员工开了手机上充值的发票,抬头只能开个人的信息,拿过来报销是可以入账的吗?还是说要并入工资给他报销?
老师你好,请问这面增值税电子普通发票可以抵扣的,飞机的那种机票可以抵扣吗?还是把这种机票的换乘打印出来的电子发票 其中铁路车票或其他客车票,如果是那种纸质的允许抵扣吗?是不是不可以。机器上自动选票打印出来的高铁这种车票可以吗? 应该就是机打的增值税电子普通发票才允许抵扣是吧?
老师,我们公司比如说是9个点的税率的发票开给甲方,他们提供进项是13%的税率,进行抵扣的话能抵扣多少的税?还有就是只能抵扣增值税,还是增值税附加税都可以抵扣?
老师,老板只拿了飞机票的普票来报销,这个可以抵扣增值税么,还是说还要提供其他信息
老师,像报销类发票有专票可以抵扣的,这个是需要单独拿出来么?还是报税只需要做个计算呢?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳? 全国是一样的标准吗?
在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是在这期间我们公司有开出过发票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工
请问老师,财务费用当中有利息费用、利息收入,计算息税前利润时利息收入怎么处理?谢谢老师
得需要看具体的业务。
出差的。差旅费
你好,差旅费的可以抵扣普通发票,这个你看一下,他开的是旅客服务嘛,只有旅客服务的可以抵扣。需要他填写报销单,还有做差旅费的话,他还有其他的,比如住宿的,餐饮的。
开的发票是 经纪代理服务,代订机票
这个抵扣不了增值税的。
报销可以,但是抵扣增值税不行是么。发票名称那里必须是旅客服务才行是么
对的,是的,是这么做的。