你好; 那你3月做无票收入的 ; 3月结转成本 ; 4月开票红冲无票收入分录 ;在按开票做一遍处理 ;5月做收款分录即可
老师,你好 我们给10月给代帐公司打了钱 对方12月才开来发票 请问我们付钱的时候怎麽挂分录 收到发票的时候又如何挂帐呢
老师,我10月收到一笔租金,所属期是10月份的,当月没给对方开发票,但是做了无票收入交增值税了。11月才开,那我10月份怎么出分录?11月开票了又怎么出分录?
3月干的活,4月份才给对方开发票,5月才收到钱,这个几月做收入分录呢? 营业成本的分录又是什么时候做呢?
老师,属于3月份的收入,5月份才收到钱,也是5月份开的发票,怎么做分录,我们是小规模
老师请问,我四月份销售货物出去,做账是 借:应收账款 应交税费-增值税(销项税) 贷:主营业务收入 但是我需要给对方开专票,我 4月没开,5 月才开的票,那我 5 月的时候应该怎么做账呢?需要把 4 月的这笔销售分录先红冲掉吗?然后再按照这个分录在 5 月份重新写一笔吗?
资产负债表期初33万,期末数需要调到大于33万才不用交税对吧?
工资表只能抵扣企业所得税是吗
跨境应税行为免征增值税报告,服务发生地这个填境外单位公司所在地吗
银行发工资给员工,能一笔在回单里体现吗?
如果企业滴滴取得普通发票,是不是也可以在进项税额申报表填报进项抵扣呢
老师您好,这到题中,冲减的是营业外支出180万元,应该是减少了180万元,减少后的金额是120万元,呀,怎么答案是120呢,问的是减少数,不是余额数,麻烦老师讲解下,不理解,谢谢
老师,合同上金额和发票金额不符,合同金额手写改正然后我方盖章可以吗?
汇票a转给b b转给了c 我们是b公司 如何做账
老师好,我想问一下公司注销时,资产负债率的未分配期初33万,期末数16万,这样要交税吗
非标设备企业 买来各种电气的零部件人工组装会使用到一些电线 等辅材 这个成本怎么核算 另外比如领料单如何设计需要体现哪些便于成本核算呢
这个是不是太麻烦?我可以3月份啥都不做 直接在4月份开票的时候做收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税 然后在有3.4月份有成本支出的时候直接做成本分录吗?
你好1; 你业务 就得按我说的去处理 ; 不然你4月开票做收入; 就会延迟报税 ;会产生滞纳金的
那做无票收入分录的原始凭证等开了票再补进去吗?
可是我4月开票就是5月报税吗?
你好; 无票收入在3月就得做分录。 分录和你开票的时候 分录其实是一模一样的; 只是你要体现 3月已经有收入 报税 去处理 ; 4月开票红冲无票收入; 在去 按开票做一遍 ;成本不在结转 (因为你3月已经结转了 )
有点不太理解 因为我们是物流公司 3月份开始接单运货,我们垫付运费运输,月底汇总后开票给对方工厂,他们核对就结款,也是需要这样做吗?
你好 ; 是的; 月末了 3月就可以判断你的收入金额的; 你应该3月做收入结转成本
那4月5号开的票要5月交税吗?
你好 ; 你3月缴纳了税费了 ; 你4月开票 之前会红冲无票收入; 对于这笔业务 ; 4月是一正一负数的 ;不会再次缴纳这笔税费的
我3月不开票啊?因为要4月5号才知道具体数字 才能开票啊
你好; 3月做无票收入 ; 你不是说月末就可以结算确定金额吗? 如果你不能确定金额; 等着你 4月号确定金额在做收入 结转成本报税
3月内都不能确定开票金额 只能确定成本 要4月5号才能开票 5月才能收到钱
你好1; 如果你3月不能确定金额的 ; 等着4.5号确定了金额在做收入报税 结转成本
那3月份我要做成本分录还是4月再做?
你好; 3月 你收入都没有; 先不走成本科目 ; 不然你收入与成本不配比; 4月一起做收入结转成本
好的 那3月收回来的成本发票在4月做分录没关系吧?
你好; 是的; 可以补在4月一起结转; 避免不配比; 到时怕报数据的时候提示风险的
好的 所以说是5月才报税对吧?那也是5月初再勾兑增值税抵扣的事情 没错吧?
你好1; 对的; 月报的话; 就是5月报4月税费的;