那就5月做收入就是了哈
我是小规模 3月份预付货款10000 5月份支付剩余货款4952并入库 7月份收到发票 三月份分录是借预付10000贷银行 5月份收到货物并付款的分录是借库存-暂估 贷银行4952 预付10000 7月份收到发票时红字分录 借库存-暂估 贷银行4952 预付10000 冲了5月份的暂估 接下来怎么做收到发票的分录
3月干的活,4月份才给对方开发票,5月才收到钱,这个几月做收入分录呢? 营业成本的分录又是什么时候做呢?
老师,属于3月份的收入,5月份才收到钱,也是5月份开的发票,怎么做分录,我们是小规模
老师,3月份我们付了一笔款,计入了预付账款,3月底收到发票,我冲了预付款,入了费用,4月份我们又付了一笔款,入了预付款,结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票,等于说3月份的开重了,到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了,这样的话老师,我可以在六月份把红冲的那些入账后,把之前做的3月的分录做分录,再把3+4月份的发票充之前的预付吗?就是把5月份的发票做到6月份去
你好,老师,因为我们企业4月份是小规模,开了票,5月份转为一般纳税人了,但是5月份红冲了4月份开出去的票,红冲发票的税点是1%、不用重新开具的,当月也不用开票,相当于所属期5月份的收入是负数红冲小规模时期的票,请问这种情况增值税申报表怎么申报呢
退回当年多交房产税,借银行存款贷:应交税费房产税,再做借应交税费贷税金及附加,利润表的税金及附加小于房产税什么原因
购入的废旧钢管,废旧扣件,用于租赁的。摊销几年,从购入次月开始摊销吗
老师,买的洗衣液发给职工, 普票,怎么做账, 借 管理费用 贷 应付薪酬-应付福利费 , 借 应付薪酬-应付福利费 贷,银行存款 。 可以吗?这种实物的福利不需要申报个税吧?
老师,现在小规模增值税减免,不超三十万的减免都要计入营业外收入么?不是全部减免了么?
老师,你好,请问支付给银行的手续费及佣金支出可以税前扣除吗,大概13000元左右,汇算需要调增吗
老师,关单的生产销售方和出货人不一致,只能生产销售方提报退税,是吗?
老师,企业所得税新表,有个上传附件资料是要上传什么资料
购入废旧钢管,扣件摊销几年,怎么摊销,有残值吗
现在公司都是做电脑账了,还需要打印凭证出来跟原始单据,装订保存吗?
老师 进1000吨木材 销售2000吨 应该怎么调