你好,你入库的时候做到了是生产成本吗?如果是的话,你委托别人加工,借委托加工物资, 贷生产成本,借委托加工物资,加工费 贷银行存款 收回来,借库存商品,贷委托加工物资。

老师好,请教个问题,我们单位原本是成品的最后一道工序就可以销售了,但是客户又需要在最后一道工序上再加一道工序,这个我们单位没法做,需要去外边加工,然后再销售给客户,像这样怎么去做账务处理?
老师您好,我单位是生产制造企业。我咨询问题是:面材料最开始一次投入,然后分工序再投入不同的原料,但是几道工序下来,同时把这个整体切割成不同的三种产品,请问这个怎么核算用料呢?成本BOM表里是0.25、0.25、0.5这么分配的,但我认为这三个产品是同时切割出来的,不会单独去做其中一件。
你好老师,我们公司是半导体行业的,生产产品还要委外加工一到工序,加工回来以后,我们公司还有两道工序就可以完成产成品,但最后两道工序不需要耗用原材里,只是切割和测试,那这要怎么做账务处理
老师,您 好,请教一下,我们公司是在深圳的,然后最近去招投标,中标了一个订单,客户是外国的订单,金额应该是有100万这样,我们是销售方,然后这个是不是涉及到出口的问题了呀,那这个要出口货物的话,需要涉及到哪些备案呀,工商,税务这块要怎么处理呀,这块,
老师,您好!我们家是设计研发,生产,销售一体的童装企业,最近接了一个客户,这个客户和其他不同,他是把裁剪好的面料直接拿来让我们缝纫,我们直接外放给其他加工厂了,然后给她交货就可以,也就是说我们赚取了一个缝纫的差价,现在这个款衣服的加工费单据也就是说给加工厂挂应付账款的加工费单据来了,我要如何做分录
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
老师好,委托加工物资回来有部分废品的
你好,废品你们单位承担的吗?
废品我们拉回来的,加工单位纯粹收取加工费
废品你们单位承担的话,做到产品的成本里面,就在委托加工物资里面,这个库存商品是你实际入库的数量,但是这个成本是所有的报废和不报废的合计。
这个废品也是有实物的
他这个废品还能使用的吗?
这个废品不能再生产使用,可以当废品出售
你好,那借库存商品废品, 库存商品产品 贷委托加工物资,最后一个修改一下。
委托加工时: 借:委托加工物资 贷:生产成本 支付加工费时: 借:委托加工物资 贷:银行存款 收回来时: 借:库存商品-正品 借:库存商品-废品 贷:委托加工物资
是这样的分录对吧
你好是的,是这么做的
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。