你好; 可以开票的; 可以正常开 ; 只要你开票的业务是你真实发生的
这个月如果有50万的无票收入,然后也准备缴纳税款,到明年1月份开了20万的发票,这个发票可以冲减之前那个50万的一部分吗?重新做比收入,那这个20万的收入属于12月份的,还是一月份的?如果在4月份开了一张30万的发票,可以在四月份冲减这30万吗?这个50万的未开票收入,可以明年分期到票冲减吗,因为不一定明年一下子开到50万
老师,我们是一般纳税人,本月开销项发票100万,但是我只有进项发票80万,那么本次我就会缴纳很多增值税和附加税, 那下个月如果开销项发票5万出去,然后我收到了进项发票20万,请问我下个月可以把这20万全部用来抵吗?
请问老师,我们2月份开了发票,因为进项发票没有及时开进来,交了15万的税,我们会计说可以把2月份开的发票在3月份红冲重新开,那么2月份交的税款就可以产生留抵税额。我有点不明白,我3月红冲重开一正一负不就相互抵消了吗?怎么产生留抵,留抵应该只是进项发票那部分吧,麻烦老师帮忙解答一下,谢谢
老师 我们12月收到进项电子专票共计100万 12月报税时抵扣了其中30万 70万对方在1月直接做红冲 1月时12月的帐还没做 那我可以在12月帐里就当没有70万的发票 30万12月抵扣的就做在12月帐里当进项 后面进项做转出 这样可以吗?
我们开票20万,进项就一张70万,我们会计说不能留底,这月抵消完,下月在冲回,我这月还可以开票,这样对吗,给我讲解一下
过程讲解一下
你好; 你开票了20万; 你实际本月收入是多少万的? 才好判断; 你说的抵消 是抵消了红冲无票收入的意思吗
就是开票20万,进项70万,做60万无票收入,等于进项用完了,按理说没有进项,我这月没法开发票,会计让开,说下月冲回一部分收入
你好 你i这个月有合理的收入; 那么 就算没有进项税抵扣; 你也得开票出去报税的; 除非你 下月业务取消了; 你可以去红冲收入; 退税回来的