怎么那么大差异; 你们平常银行按月都对账过没有
老师,请问我做账发现:1、库存现金多了,正常的库存现金应该是0;2、其他货币资金对不起,正常货币资金的余额应该是0;3、应付职工薪酬和银行发的钱对不上,公积金,社保,个税加起来有差异;4、固定资产账面数和实际的对不上;5、社保也感觉对不上;5、银行存款余额能对上,但是别的对不上,这是5-9月的账! 我银行余额对上了,但是别的要怎么才能对上呢?一调又怕银行存款对不上,请老师指导!
请问我们在金蝶k3里的供应链模块生成凭证过程中发现有两张委外加工入库单总是选不到,导致供应链对账时供应链与总账金额不相等,然后在核算单据查询中可以查到选不到的两张委外加工入库单没有记账,但是这两张单据选不到怎么办呢?
发现前两个月 有张缴纳税款的会计凭证,缴纳增值税正确的,各项附加税数额都不对(和缴税回单不一致),但是贷方银行存款总数是正确的 请问可以在这个月调整吗,具体该怎么做分录
老师请问下 有一笔货款 2021年就付请了 发票也都开回来了 但是做账的时候这一笔没按银行流水做账 而是做了一笔向股东借款使得账上的余额和银行对账单的余额对上 但账上还挂着这笔 我现在想要把账上的余额平掉 我应该怎么调整比较好?
请问这怎么调整呢出现差额啦,一月份的凭证就查到十几张呢!但总账和银行对单都能对应
汇总纳税备案总机构参与年度汇算清缴标识选是还是否
老师,请问餐具入错为固定资产建账后,账务处理有什么方式把这笔固定资产处理掉,是内账
老师好,需要发快递,为了发快递买了些竹子放在箱子里当隔断,竹子记哪里(销售发快递,快递费我们自己承担)
老师你好,公司购买商铺交维修基金要怎样入账?
老师,月工资13000,个税怎么算
老师好:咨询下,现金流量表中,关联方之间的往来,一般都在哪个项目披露?举个列子,如果母子公司往来交易特别频繁,金额较大,这个在现金流量中怎么解读,会引起监管关注吗?
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
制造业因没有系统,仓库目前也比较乱,制造成本和材料成本怎么核算
是我们付水电费,但是这个对公能大给房东?
出纳系统怎么始终呢,两台电脑,凭证很多呢,没有用过出纳管理
我试了输入一张凭证,还是总账这边显示贷方有数借方没数
你好; 不对哈; 你这个应该是系统问题 ;要么就是你们做的模块没有按要求做; 你问下售后 这个怎么来调 ; 估计是系统的 问题的