您好,1那你们就直接作为管理费用的了

老师,我们是建筑工程公司,我们给甲方开了发票,甲方用一部分帮我们代发了工人工资我们的应收账款只到一部分那代发的那部分员工工资我该如何记账?
您好,请问公司买了一批抗原试剂,一部分是公司使用,一部分是替员工买的,员工付了这部分钱给公司,对方公司开了全额发票,这个如何入账呢
出售公司废品员工代收了3000元钱,领导说不用给公司了算是发了工资了,请问如何记账呢?
#提问#老师问一下1月份当时卖废品收入现金收了9071元,但拿上来时说是说是垫付了2000元费用,直接把剩余的钱给我了,应该怎么处理账务?同时当时这个A公司月底借用B公司3000元,当时两边都没走账,后期直接用废品收入3000元还了,账务应该怎么处理?A公司1月份做了一笔收废品款借:现金9071元 贷:营业外收入,后期感觉现金不对,问现在怎么调整这笔账务呢?
老师,如果我公司上个月代缴员工工资个人所得税一共210元,记账时做支出了;而造工资表时总共代扣了个人所得税210,是以实发工资总额做支出记账,那代扣的210元要不要另记收入呢
请问老师,3月申报2月个税,2月发放1月工资,那应该3月应该申报1月份工资表还是2月份工资表?
老师,请问如果是一家小公司,前任会计当时有个月没有把社保缴纳完整,差了100多,后来社保全部不交了,请问这样企业会上税务局欠税公告吗?
郭老师,不做账的普票,要怎么处理,需要在发票那做不记账处理吗
商业承兑汇票银行承兑汇票通过什么核算呀
老师,你好,我们是建筑劳务公司,麻烦问一下就是对方给劳务费,打到我们农民工专户,这个分录该如何做,然后这个劳务费怎么冲抵应收账款呢,这个分录又该怎么出
老师我们是酒店住宿,飞猪线上订单我们开票金额是我们的到手价加服务费借记应收账款 销售费用服务费 代记主营业务收入 应交税费 可是有的订单开票金额飞猪显示低于我们的到手价 这个我应该怎么入账 有的时候底价加服务费和实际客人支付的就是开票金额能差一点点 这种应该怎么做
如果每个月工资零申报,年底一次性发放,是不是可以享受5000*申报月份
超产奖是达到规定产量超出部分给予的奖励,要是产量不达标,倒扣钱合理吗?
会计人员想转行做会计老师,需要考什么证
固定资产在投资时设备8万,现在成了6万,那2万设备卖了,这两万怎么走账,怎么写分录
具体分录如何做呀?
这是两笔业务吧?是不是收入得交税呀
这样的话,就是直接做一笔 借 某某费用 贷 银行存款 借 银行存款 贷 其他应付款