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老师你好 我想问一下 应交增值税进项税 可以转到 待摊费用-待抵扣的进项税里面吗 可以讲一下其中的账理吗

2023-03-09 16:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-09 16:40

不可以的哈,没有那个说法的

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快账用户3143 追问 2023-03-09 16:43

我们财务经理做了一个这样的会计凭证 我没看懂 (情况是进项税已经入账 但是报税的时候没有报那么多进项所以她做了这个调整分录) 我没看懂 老师可以讲解一下吗

我们财务经理做了一个这样的会计凭证 我没看懂 (情况是进项税已经入账 但是报税的时候没有报那么多进项所以她做了这个调整分录)  我没看懂 老师可以讲解一下吗
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齐红老师 解答 2023-03-09 16:46

说明你的经理没按会计制度做,只有他才能解释了

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快账用户3143 追问 2023-03-09 16:48

对于上面的情况 如果按照正确的财务制度 怎么处理?

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齐红老师 解答 2023-03-09 16:50

没搞懂他为啥要那么干哈。同一个科目借方贷方都有的

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快账用户3143 追问 2023-03-10 09:48

老师你好 这个情况是:账上做的进项税多 报税勾选发票的时候 漏勾选了 所以报表上的增值税就少报了 税已经报完了 但是账上的增值税跟报表不一致 所以她就做了这个把进项税转到待摊费用里面的这个分录调整 是不是应该调到待抵扣的进项税科目里?

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齐红老师 解答 2023-03-10 09:51

他解释清楚就那样做就是了哈

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不可以的哈,没有那个说法的
2023-03-09
你好,当月勾选认证的进项,是什么原因就当月不抵扣了呢?
2020-12-29
你好,第1个你收到了发票没有认证。第二个这个待认证就是待认证进项。
2024-04-22
当月的发票当月勾选了记到进项税额 待抵扣是一般纳税人辅导期,不允许当月认证当月抵扣,当月计待抵扣次月进项 进项转出当月认证了之后不允许抵扣的进项转出。
2019-12-10
同学你好,可以的,一般情况下,转换时,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税。同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。
2024-01-05
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