不可以的哈,没有那个说法的

老师你好,我想提问一下,记账费用时,什么时候上面的增值税 入到 进项税额科目,什么时候可以入到待抵扣进项,什么又是 进项税额转出?
你好老师,我想问一下关于增值税进项与销项的问题 1、取得进项票时:借应交税费—应交增值税(待抵扣进项税),然后到次月初再在系统里面进行勾选,勾选后再借应交税费—应交增值税(进项税),贷应交税费—应交增值税(待认证进项税),这样做对吗?也就是说当月取得的进项票只能在次月才能进行抵扣是吗?
老师你好 我想问一下 应交增值税进项税 可以转到 待摊费用-待抵扣的进项税里面吗 可以讲一下其中的账理吗
老师,收到发票可以先做在应交增值税-待认证进项税里面,等到次月实际要抵扣的时候再从待认证转到应交增值税-进项税吗?
应交税金/待抵扣进项税额可以转到应交税金/进项税额吗?老师,我想请问一下应交税金的各个子科目和应交增值税的转换分录
老师您好!请问月底想快速知道账户余额应该怎么算?
工伤赔偿应该计入哪个科目
客户充值赠送的部分用什么科目
销售方是一般纳税人,我司是小规模纳税人,我司购原材料,卖方开普票和专票对我司的区别:开专票他销项税能抵扣,我司全部做成本,开普票,我司也是全部做成本,那这个普票税率是多少?卖方针对这个税点会抬价吗
外贸企业开销售发票时,有禁止出口视同内销的货物,建议与可出口货物开在同一张发票上吗?要分开开销售吗?
老师您好,请问外币交易下的固定资产,在资产负债表日发生的减值损失,比如购买时价款是100万美元,即期汇率1美元=6人民币元,资产负债表日确认减值损失10万美元,即期汇率1美元=5人民币元,请问如何账务处理,谢谢。
你好,老师。我们公司是小规模公司,做亚马逊平台的。9810,自己公司抬头出口报关,比如我26年1季度,报关金额是60万,1季度平台收入40万。要按照哪个金额确认收入?按照哪个金额申报增值税
老师您好,科目余额表没有给到最末级影响大吗
我们是小规模公司,做亚马逊平台的。9810,自己公司抬头出口报关,比如我26年1季度,报关金额是80万, 1季度平台收入50万。请问要按照哪个金额确认收入?按照哪个金额申报增值税。。
做亚马逊平台的。9810,自己公司抬头出口报关,比如我26年1季度,报关金额是60万,1季度平台收入40万。要按照哪个金额确认收入?按照哪个金额申报增值税
我们财务经理做了一个这样的会计凭证 我没看懂 (情况是进项税已经入账 但是报税的时候没有报那么多进项所以她做了这个调整分录) 我没看懂 老师可以讲解一下吗
说明你的经理没按会计制度做,只有他才能解释了
对于上面的情况 如果按照正确的财务制度 怎么处理?
没搞懂他为啥要那么干哈。同一个科目借方贷方都有的
老师你好 这个情况是:账上做的进项税多 报税勾选发票的时候 漏勾选了 所以报表上的增值税就少报了 税已经报完了 但是账上的增值税跟报表不一致 所以她就做了这个把进项税转到待摊费用里面的这个分录调整 是不是应该调到待抵扣的进项税科目里?
他解释清楚就那样做就是了哈