借应付职工薪酬工资,借管理费用工资负数。

多计提了工资如何做分录,还有部分工资已经确认不发了,该如何做分录
行政事业单位都是当月发放当月工资的,还需要每个月在发放工资之前做计提吗?发放工资的分录如何写呢?
计提的工资多发了,这个月分录要如何做呢?
老师,针对这个工资表,我计提工资和发放工资的会计分录如何做呢?谢谢
想问一下2023年12月工资计提多计提了,2024年1月的那会计分录如何做呢
补税在2023年调整费用,税费加上滞纳金需要130万,需要调整多少费用
郭老师,有预收款,按期按次扣费的,增值税怎么交
老师,请问,25年汇算清缴,25年社保费只缴纳到10月份,11-12月份欠缴了,在2026年缴纳了,这样的话职工薪酬支出及纳税调整明细表,社保费金额要怎么样填呢,
老师,请问基本户变更了,我要到电子税务变更吗?如何操作?
郭老师,原材料卖废品的需要交增值税吗
老师,那个多栏明细账簿只是针对损益类的费用,是吗?
想问一下,本年利润是登在多栏明细账簿还是三栏明细账簿啊?
老师,付款金额15064元,收到专票是15064.8元,做账时能按15064.8做?
老师,今年收到退回往年的工会经费,冲减工会经费还是做营业外收入吗
收到异常发票的当月要进项税额转出吗
是因为个税的原因多发
计提的总额没有问题
那你从下一个月工资里扣除,也就是下一个月可以少发给他,或者是让对方返回来。
那我下个月实际发放那里要少这个月多发的吗?
对的,是的,是这么做的。
这分录要怎么做呢?
借管理费用贷应付职工薪酬100 借应付职工薪酬80 贷银行