借应付职工薪酬工资,借管理费用工资负数。

上个月工资多计提了,下个月发放的时候,多计提的分录如何写?
老师比如我这个月计提多了,下个月实际发工资不需要这么多,分录咋写呢???相反计提少了实际发的多。分录咋写
多计提了工资如何做分录,还有部分工资已经确认不发了,该如何做分录
计提的工资多发了,这个月分录要如何做呢?
想问一下2023年12月工资计提多计提了,2024年1月的那会计分录如何做呢
老师,工资汇算清缴时,全年多少钱是汇算清缴时不用补税,全年超过多少需要补税呢?
比如我11月报税进项抵扣了20000留底税额50块钱,我10月份该怎么做分录
老师,差额作营业外支出,这部分坏账可以税前扣除吗,是否要出审计报告,是不是资料留存备查就可以
老师,电商如果按发货时点确认收入,那退货的退款的是不是就要匹配回原来的订单去冲减收入?是不是月底就没有发出商品了?全都是结转成本?
企业跨区迁移后,需要重新签订三方协议吗
你好 公司之前借款最长多少时间
各位老师好 请问发票提额怎么会好通过一点 需要提200万左右
朴老师,买的月饼打了公司名字作推广费,进项可以抵扣吗?朴老师
25年3季度企业所得税应交241元,由于24年3季度多交了1元,抵税后实际缴纳240元,请问这笔业务怎么写会计分录
公司是销售企业,购买了一个进销存软件。这个是不是要做无形资产,每月做摊销
是因为个税的原因多发
计提的总额没有问题
那你从下一个月工资里扣除,也就是下一个月可以少发给他,或者是让对方返回来。
那我下个月实际发放那里要少这个月多发的吗?
对的,是的,是这么做的。
这分录要怎么做呢?
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