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公司福利出游1000元门票开局了价税总计1060元的增值税专用发票,请问怎么做账,怎么做进项税转出?

2023-03-09 18:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-09 18:04

你好,对的,是的,做福利费进项抵扣了,然后再转出。

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快账用户8967 追问 2023-03-09 18:05

您好可以写一下具体分录么

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齐红老师 解答 2023-03-09 18:08

借管理费用、福利费、 应交税费、应交增值税进项、 贷应付职工薪酬福利费 借管理费用、福利费 贷应交税费、应交增值税进项转出。

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你好,对的,是的,做福利费进项抵扣了,然后再转出。
2023-03-09
你好!你先做进项,然后转出
2023-06-16
您好,借 银行存款 678000  贷 主营业务收入60000  应交税费78000
2022-12-08
借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
2023-07-20
更正申报就是了呀
2022-12-09
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