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公司在2022年底转让给现在新老板,转让之前签了协议.,需要前老板支付2022年欠房租费85万,30万材料费,现在之前老板用私人账户打款到对公账户,那我这个账务应该如何处理呢?

2023-03-10 08:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-10 09:08

你好,投资款到账了吗?没有到账的话,可以借银行存款,贷实收资本。如果想要以后还钱的话,借银行放款,贷其他应付款。

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快账用户4882 追问 2023-03-10 09:15

之前实收资本成立就到位了,不需要投资,钱也不需要还,已经签协议,这个是转让公司条件

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齐红老师 解答 2023-03-10 09:17

你好,那就做营业外收入。

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快账用户4882 追问 2023-03-10 15:19

那我还想问问,前股东个人代还公司借款,怎么做会计分录

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齐红老师 解答 2023-03-10 15:23

借应付账款,贷其他应付款,这个期待应付款你们不支付也转营业外收入里面去。

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你好,投资款到账了吗?没有到账的话,可以借银行存款,贷实收资本。如果想要以后还钱的话,借银行放款,贷其他应付款。
2023-03-10
您支付房租的时候,如果是通过老板支付的,你这样做凭证。
2022-05-25
同学你好 这个没有发票计入营业外就可以
2022-06-24
12月账面调整 由于12月已将报销单计入长期待摊费用和应付账款,此处理本身符合业务记录原则,但未考虑老板私下转款的情况。因为12月已结账,这里采用追溯调整法进行调整。 12月原分录: 借:长期待摊费用—开业期间费 40000 贷:应付账款—餐厅经理名字 40000 调整分录: 借:应付账款—餐厅经理名字 30000 贷:实收资本—老板名字 30000 此调整分录的含义是,将原本挂在应付账款中因老板投资款而产生的3万元,调整为实收资本,因为这笔钱实际是老板投入餐厅的资金。 1月账务处理 1月底已知还需支付餐厅经理垫付款1万元,账务处理如下: 借:应付账款—餐厅经理名字 10000 贷:银行存款(或库存现金,如果以现金支付) 10000 此分录记录了支付餐厅经理剩余垫付款的业务,结清了应付账款。
2025-01-21
同学你好 这个应该冲减多折旧的 然后做固定资产清理
2023-04-04
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