你好,这里填写5000就可以。
老师,请问一下在电子税务局申请跨境应税行为免增值税报告,合同上签的是5000美金,我这里应该填多少合适?是按照合同上的填还是多填一点?
“境内机构和个人向境外单笔支付等值 5 万美元以上(不含等值 5 万美元,下同)符合条件的,应向所在地主管税务机关进行税务备案。境内机构和个人对同一笔合同需要多次对外支付的,仅需在首次付汇前办理税务备案。” 请问,这句话的单笔支付,是指我一个合同单笔支付,还是说我好几个合同,合计为一笔支付,超过5万美元,也要备案?
老师咨询一下 视同销售的增值税填报在附表一未开具发票栏次 销售额、销项税额按照市场价填列 这边想问下水利建设基金申报 因为视同销售没有真正的营业收入 水利建设基金申报计税依据是不是填0合适 还是应该按照市场价填销售额
老师,我报印花税,印花税我选的买卖合同,这个是2024年一整年的,没有签合同,只是根据发票金额来填写的金额,请问应税凭证数量我写多少呢?分录怎么做呢?分录做在1月还是2024年12月呢
设备出口到香港,报关是25年4月21日,增值税系统的发票未开,报关是港币89.5万元,签合同时按汇率的人民币金额825727元 问题一:在25年5月开票,是开票人民币多少金额,按签合同时的汇率825727元,还是报关日期时间,还是开票日期的汇率 问题二、申报填写出口退税时美元汇率按什么时间段的,签合同时还是报关时还是开票时 问题三:申请出口退税,报关4月21日,开票5月,能在4月申报退税么,申报填写的进口发票号是填写增值税普票为0的发票号么
我想请教个工作中的实务问题:A公司是B公司的控股股东,A公司成员可以在B公司报销吗?(当然,报销的费用都是用于B公司生产经营的)
老师,跟相关部门送礼计入那个会计科目?
老师,购买的工衣开的专票,可以抵扣吗
老师,修建厂房期间,运费直接进入在建工程吗?
老师我是新公司注册完成了,7月份税也报完了,今天给员工社保录入信息是不是也可以
老师,我们是科技公司,今年新成立的,每月都有开技术类的专票,这个印花税是怎么计算的呢?没搞明白
老师,供应商品质扣款是做营业外支出还是冲原材料
你好老师我问一下我们属于建筑公司,如果是甲方以农民工工资形式给我们工程款,这中情况税应该报个税
老师,销售员以前月份销售单价开错了,财务也根据销售单价开具发票给客户了,那现在是要退单重开销售单,还是差价总额补开销售单就行?假如原先实际单价是32000,开成30000,数量是100台,那补开20万的差价销售单可以吗
甲企业是一般纳税人也是个二房东,每月支付大房东水电费,将空置厂房对外出租收取水电费,租金收入适用5%简易计税,收取租赁户的水电物业费怎么交税,税率多少
你好,填5000美金,金额少了会不会不通过?
一号有点差异的话没有关系,但是不要差异太大。
这个金额是填月还是填年?按月的金额是35万左右,按年就是400万左右
合同签订的是每个月5000美金服务费,我是按月填还是按年填
按年的 这个实际有出入,没有关系的。
按月填还是按年累计填?
你好按年按年备案。
好的,谢谢您
不要客气,工作愉快。