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老师,新厂房买的材料款20万没有开票,是 收据。出纳做账是;借:应付账款 贷:银行存款 我该怎么结转,结转到哪里?

2023-03-10 13:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-10 14:00

暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款

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快账用户5682 追问 2023-03-10 14:02

老师,要结转到在建工程或是固定资产里面吗?

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齐红老师 解答 2023-03-10 14:06

按领用数据转在建工程

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快账用户5682 追问 2023-03-10 14:07

借:在建工程 贷:应付账款 对吗?

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齐红老师 解答 2023-03-10 14:12

你好,也行的,这种情况也可以

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暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2023-03-10
同学:您好。根据领用单,从材料转入研发支出。 借:研发支出-费用化支出或资本化支出 贷:原材料
2022-03-09
你好,你这边没有收到发票,可以先暂估入库,结转成本
2024-01-15
借主营业务成本贷开发成本
2024-05-31
应付账款暂估结转到预付账款里面, 借应付账款暂估 应交税费应交增值税进项 贷预付账款,你的第三个分录写这个。
2022-03-09
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