同学您好,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款, ,交交税费-个税借:应交税费-个税,贷:银行存款
工资20000元,个人承担的养老1846,个人承担的医疗923元,公司承担的养老2560元,医疗1150元,老师怎么计提怎么发放怎么分录?请老师带上上面的数字哈,谢谢
你好老师计提单位承担和个人承担的养老医疗失业保险会计分录怎么做谢谢。
老师好,计提研发部门的社保,的会计科目是什么呢?计提时是不是公司承担部分和个人承担部分的和呢? 谢谢
个人所得税公司承担,计提和发放的分录,谢谢老师
老师,如果工资应发1000社保自己承担200,公司承担300,请帮忙写出工资计提及发放的分录,社保计提及发放的分录,谢谢
老师,公司卖二手车的发票怎么开?我们是一般纳税人
老师折旧怎么确定折旧多少年和残值率
您好老师,请问公司账面上的皮卡车计提折旧一年了,现在卖给私人,需要过户,请问我们公司需要缴纳哪些税?我光知道通过固定资产清理科目,车辆过户定价超过固定资产净值一万多
新教材变了吗?以前年度损益调整一定要先确认未分配利润,再从未分配利润里提取盈余公积吗?这两笔分录不能合并写了吗?盈余公积的变动就这里吧?其他权益工具投资的处置和重分类还是原来那样写吧?
朴老师,在线吗?刚刚的问题,想继续咨询~
老师,交了农合还要交社保吗
老师,小额零星支出,收款方的信息是写在收据上吗?还是自制的凭证里?像图片里这种,要每次买东西时拿出来给对方填?对方应该会觉得很奇怪吧
老师,我们是汽车销售服务有限公司,我想问一个供应商我们购进车辆我设置科目应付账款-公司名称,对方销售服务给我们我是挂应付账款还是再设置一个其他应付款科目呢!偶尔我们也会把车卖给对方公司,我是设置应收账款还是继续用应付账款科目呢!
老师您好,应付账款金额过大,挂账时间过长,有什么风险,怎么调整?
老师采购货物产生的运费,已经报销支付运输费,但是暂时没有拿到发票,怎么做账,然后计算货物成本又怎么做账
这个 个税不用做到营业外支出吗?
你好,也行的,这种情况也可以
也有做福利费的、借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 二、借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)
计提: 借 :管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 发放: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬- 福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:应交税费-个人所得税 缴税: 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
完整的分录是这样吗
学员您好,是的,对的
好的,谢谢你
不客气,有空给五星好评:,