同学您好,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款, ,交交税费-个税借:应交税费-个税,贷:银行存款

老师好,计提研发部门的社保,的会计科目是什么呢?计提时是不是公司承担部分和个人承担部分的和呢? 谢谢
老师好,我公司上月计提工资10万元,实发工资9.5万元,社保公司承担的0.4万,个人承担的0.1万。这个完整的会计分录咋做?谢谢老师
老师,麻烦能不能写一下公司给交社保并且代扣代缴个人所得税的计提工资和发放工资的所有分录,谢谢。
个人所得税公司承担,计提和发放的分录,谢谢老师
公积金和社保的会计分录,发放和计提都要,个人承担和公司承担部分也都要
工资乱发的,现在还在发之前年份的,现在补25和26年的账,如何计提呢
公司要将公司用的商务车卖掉,我们卖给二手车贩子,s需要开票吗?是公司开票吗?开票金额是不是市场价
老师,我们是一般纳税人,报税的时候把未开票收入报在开票里了,现在开发票了怎么办
老师好,社保必须按照去年平均实发工资缴纳吗,这样公司成本也太高了
老师,想请问下 小规模纳税人 1季度本应该是销售的金额 错开成了服务发票,我可以直接更正1季度增值税报表把 服务上的金额填写到货物那一栏,不红冲发票吗
老师,你好:5月15日买了一批材料用于建仓库,5月20日货到了,5月25日仓库建好了,6月4日收到发票,怎么记账呢
老师 这开票有问题没 安装公司给装饰公司开机械安装发票
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问免抵退税是什么企业可以用上啊,听说很复杂,学好这个可以在什么公司工作
现金的余额是之前借现金 贷其他应付款-老板 银行存款余额是之前借银行存款 贷其他应付款-老板 因为没有业务,没有收入,现在费用开支都是从老板个人账户转入到现金和银行存款,就是欠老板钱 现在公司注销清算期,能不能把现金和银行存款的余额转到其他应付款
田间管理劳务要开什么类目的发票
这个 个税不用做到营业外支出吗?
你好,也行的,这种情况也可以
也有做福利费的、借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 二、借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)
计提: 借 :管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 发放: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬- 福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:应交税费-个人所得税 缴税: 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
完整的分录是这样吗
学员您好,是的,对的
好的,谢谢你
不客气,有空给五星好评:,