同学您好,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款, ,交交税费-个税借:应交税费-个税,贷:银行存款

老师好,计提研发部门的社保,的会计科目是什么呢?计提时是不是公司承担部分和个人承担部分的和呢? 谢谢
老师好,我公司上月计提工资10万元,实发工资9.5万元,社保公司承担的0.4万,个人承担的0.1万。这个完整的会计分录咋做?谢谢老师
老师,麻烦能不能写一下公司给交社保并且代扣代缴个人所得税的计提工资和发放工资的所有分录,谢谢。
个人所得税公司承担,计提和发放的分录,谢谢老师
公积金和社保的会计分录,发放和计提都要,个人承担和公司承担部分也都要
粮食储备企业,其中有处仓库闲置,房产税和城镇土地使用税还免征吗?还是要按从价计征?
老师晚上好,成本会计里面的成本核算跟存货核算里的成本核算是不是两个方面?有什么区别?
注销的时候账上其他应付款欠股东钱只能转营业外收入吗?能不能直接转资本公积?
老师,酸木瓜是属于蔬菜还是水果?开票是按照蔬菜来开还是按照水果来开?
咨询个问题,马上做汇算清缴,当年暂估成本10万元,今年发生了6万元成本,在五月申报的时候是否要调增?
老师,员工离职算工资,4月实际出勤26天,3月实际出勤6天,5月实际出勤6天半,工资谈的每月都是4500固定的,那她离职了,工资怎么算,才是正确的呢?规定他是每个月休息4天的?
工会支付职工医疗互助金,怎么做会计分录
甲公司商品放在学校销售,货款进学校账户(poS机收款),然后业务部门提供了一个营业统计明细表,没有品名,只有金额7万,叫会计开发票,这怎么开?
你好,我们在阿里巴巴国际平台交易。对方给我们转的美元。换算成人民币按什么时候的汇率换算。
老师,我看前几年公司账务没有发票的直接做了成本费用,汇算清缴时之后也没有调增,但是去年来的这个会计在做账时没票的凭证上摘要都写了无票俩字,调增得近80万,前两年会计不调增人家起码摘要没写,这一堆摘要写着无票,我新接手这咋处理呀?
这个 个税不用做到营业外支出吗?
你好,也行的,这种情况也可以
也有做福利费的、借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 二、借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)
计提: 借 :管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 发放: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬- 福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:应交税费-个人所得税 缴税: 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
完整的分录是这样吗
学员您好,是的,对的
好的,谢谢你
不客气,有空给五星好评:,