你好!是按3%减去预交

老师你好,我是一个工程单位,预交税款的时候项目所在地是县级,附加税是按5,3,2来预交的,那我回到机构所在地税务局给我公司核定的是7,3,2,而且还有很多其他项目,这时候我的附加税是不是只能按732来缴纳了?
老师,一般纳税人,我们有个工程项目和公司机构地同一地址,不需要异地预交,但是我们有分包工程,可以扣减分包交税吗?
老师 我们一般纳税人,一个建筑项目采用一般计税、异地预交的时候是减去乙方分包款后的余额预交的,在机构所在地预交的时候我们乙方开的专票还能抵扣嘛?
老师,我们有个工程项目,一般纳税人简易计税3%,去异地预交的时候扣减了分包,回机构所在地应该怎么交税?是按3%计税减掉预交,还是不用交了?
沁宁 提问: 老师您好,请问异地工程挂靠预交2点增值税,在计算增值税税负的时候要不要抵减掉 比如,甲有一个异地工程挂靠我们公司,我们正常按照增值税税负3%扣增值税的,现在他异地预交的2%增值税要不要再我收的3%里扣啊,实际我就收了1%
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,就是还要补交扣减的这部分税金呗?不用填附表三?
你好!不好意思,你是简易征收,可以不用交了。
老师有相关政策吗?
你好!一般纳税人跨县(市)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,应以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为销售额,按照3%的征收率计算应纳税额。