你好 借:原材料,贷:营业外收入

生产企业,主要的成本是原材料,运费,包装物,但是运费不能取得发票,我们财务是按原材料和包装物的价格做的成本,仓库想把运费的也算入成本里?请问可以吗?
老师,我想问下,就是,为什么工业企业的。原材料入库要自制原材料入库单,领用,原材料,要做出库单,生产出来产品,要做产成品入库单,拉出去卖了,要做,出库单,呢?
老师,生产企业,原材料免费取得,但是这个要入成本,这笔原材料怎么入库做账
工业制造业核算材料产品成本做账流程是这样的吗?1.采购材料入库 借原材料贷应付账款 2.领用原材料出库 借生产成本贷原材料 3.结转产成品生产成本 借库存商品贷生产成本 4、结转销售成本 借主营业成本贷库存商品 请老师指导,有点懵
老师,生产企业主要原材料入库,生产领料领完了,这是实际库存,但是账上依然有500KG材料,现在要怎么做,以后该怎么避免呢,是这样每次用料就按袋子上写的数量做登记,最后还是出差错了
老师你好, 情况:小规模纳税人公司,现在发现25年第一季度的工资错误,纠正后有利润,产生企业所得税。 请问老师, 1该怎么在税务系统里修正?需要在税务申报上更正企业所得税等往期报表吗? 2会产生滞纳金吗?
卖了股权,然后钱收了一部分,有一部分没收到怎么做分录?
老师:平台收入缴税,我是不是按照已经实际到账的收入
嗯,老师你好,我想问一下,就是我们企业给员工交保险吧,嗯应该是交12月份的,但是我们12月份这一整月没给员工交上,嗯,可能跑到2026年交了,因为他交的晚,所以会产生滞纳金,我的理解就是嗯,不管就是说什么时候交,我12月份应该交,但是我没交,但是我认为是我应该计提上。对吧?但是就是问题是他这个滞纳金现在还在产生,嗯,还不确定这个滞纳金最后是多少,这个滞纳金我没有办法在12月计提
老师好,员工受伤医药费和保险公司赔付费用分别怎么做分录?
和其他公司的合作直播卖货,月底还没有结算,需要先确认收入吗,借应收,贷主营收入么
老师,所得税申报表中“实际支付给职工薪酬”应填应付职工薪酬-工资本年累计借方金额。想问2024年工资在2025年5月前发放的也记在借方,要剔除填吗?
本月有申报未开票收入1万元,这一万元未开票收入需要报印花税吗?
老师,收不回来的款,像应收账款和其他应收款这种的,要符合哪种情况账面才可以做坏账损失?
2020年设立的公司,最晚到什么时候需要实缴,按新公司法
只有吨数,没得金额。进了营业外收入,那就影响企业所得税了哦
你好,免费取得,本来就需要计入营业外收入,会影响企业所得税啊
相当于受赠了,而且这个还要按市场价算对不对老师
你好,是的,是这样的