您好,这个是属于借应收账款 a负数 借 预收账款a公司
借应收账款a公司,贷主营业务收入,接着借应付账款a公司,,贷银行存款。都是挂同个公司。这样我要转到应收账款里。怎么做分录
我是公司B比如公司A划款给公司B,能不能做借银行存款贷预收账款,然后b开发票给A做借预付账款贷主营业务收入,B划款给A做借预付账款贷银行存款就是和同一家单位直接钱划开划去,然后还有业务应该怎么做
老师你好,我司2021.02借给A公司款,分录为: 借:其他应收款-往来款(A公司) 贷:银行存款 2021.11月收到A公司归还款,分录录错了,录为: 借:银行存款 贷:应收账款(A公司) 2021年已经做了年结,请问在2022年,我该怎么调整这个公司的账款呢?
老师,2020年我司开票给A公司,分录: 借:应收账款(A公司) 贷:主营业务收入 应交税费-销项税 2021年我司收到账款,分录录错了,录为: 借:银行存款 贷:应收账款(B公司) 导致应收账款A公司借方有余额,应收账款B公司贷方有余额,2021年度已经做了年结,请问在2022年度我该怎么调整这个公司的账款呢?(就是怎么对冲呢)
收到钱 借银行 贷 预收账款 a公司 开发票 借 应收账款a公司 贷 主营收入 科目挂错了,现在调整 分录是 借 预收账款a 贷 应收账款a 还是 借应收账款 a负数 借 预收账款a公司?
你好,房租押金是不是记其他应收款
老师,这题用到的是哪章的概念?什么公式?不知道怎么算
在校实习生 申报劳务报酬 个税怎么计算
答谢费红包怎么入账?
请问老师,老板继续教育产生的学费,可以用公户支付?计入管理费用?
老师好,银行存的定期,年化率是1.2%,这个利息怎么算的
老师你好,抵扣发票的时候把错误的发票抵扣掉了咋办
老师,公司要转股,是要先按未分配利润交20%的分红税是吧,未分配利润的数据是看上个月的,还是前一天的数据?
保理业务,收到一笔贷款,是银行放款,但是本金客户归还,这个我们是挂到贷款还是直接冲客户应收
老师,我们发货方是济南,付款方香港,贸易国是俄罗斯,因为当时俄罗斯的款打不进来,找了香港做汇款人,客户的货代通过铁路走的监管仓政策发货,运抵国是中国长沙监管仓,对于我们来说就相当于从济南到了长沙监管仓,这种情况能退税吗?
前一种分录一借一贷应该应收也是平的吧?
嗯对是这个意思的
那为什么不能用第一种分录?
这个是可以一眼看出来的
那就是说两种分录都可以 对余额没有影响是吗?只是第二种方便看?
嗯对是和这个意思的