你们是一般纳税人可以按3%减按2%征收
请问下,我们老板购了一台挖机,是他自己在没有成立公司之前购的二手挖机(并未取得购挖机发票)现在他成立了公司,这台挖机收来的租赁费成了公司的收入。现在我有个问题:1、我的帐上因没得购挖机的发票,这台挖机我要怎么样入公司帐,税务局才给予认可。 2、已经报了两个季度的财务报表了,就是有收入无成本,预计这种下去,税务局要来查帐了。
老师 我们是一般纳税人之前从个人那里购买的挖机,现在要出售,能否按简易计税开票
老师 我想问下我们公司购买二手的挖机用于使用,金额为20万。这个二手挖机是10年以前的机械,所有我没有计提折旧,现在要出售这台挖机,价格为9.8万,我该如何做账务处理,并且出售的这台挖机没有开票,是卖给个人的,我如何填写增值税申报表,我们公司是一般纳税人
老师 我们公司19年从个人手里购买了一台挖机,并且个人给我们开具了发票普票。现在我们要出售这台挖机,能否按3%减按2%征收?
老师 我们公司19年从个人手里购买了一台挖机,并且个人给我们开具了发票普票。现在我们要出售这台挖机,能否按3%减按2%征收?
老师好,租的地方办公,对方的收款账户和租赁的房屋租赁方不一致,请问这个在税务方面会有问题吗?
老师好!购买蔬菜,上游开的专票,我们免税普票可以吗?开免税发票
房屋租赁企业增值税收入肯定大于企业所得税收入,对吧,因为增值税是收收到租金就交增值税,里面跨年租金也有,而所得税是权责发生制的。那么印花税是根据增值税那个收入交还是权责发生制的营业收入交
老师,计提坏账有标准吗?或者按未收金额的多少计提比较合适,有明确的规定吗
老师好!购买蔬菜,上游开的专票,我们免税普票可以吗?
老师,我想问一下。这个季度,企业所得税预缴申报表中,小规模,季度上,未超过30万,因为是按1%做的增值税,税收减免,记的营业外收入。但是现在这张申报表,是按3%做的税收减免,请问,导致数据不匹配,请问,这个,要怎么做。
老师,我勾选完抵扣的进项税并已提交,为什么没有提示缴费信息,是要先申报报增值税那个表才会有显示吗?
老师,你好!购买的蔬菜,上游开的专票,我开普票可以吗?
老师,个体户有起征点吗?我们电商一个月10000左右的收入,全额按20%,这样缴税吗?
单位店里有内鬼,公司打官司,我们以为收据没啥用了,之前门店卖东西的,我们把收据都丢了,老板在群里要收据咋办,咋和老板解释啊?
老师 为什么这个老师说不可以?
只要没抵扣进项就可以的哈
老师 你确定吗?
确的哈,只要没抵扣进项就可以的。
老师 可是我已经按之前老师说的13%交税了 并且做无票收入了,这个怎么办呢?交了好多税
已经交了就没法子了哈
老师 提个建议 能不能让这些老师专业一点 我们都是学员 都是交过费的 我们就是把握不了这个政策 才来学习的 结果你们也是错的
怎么举报呢?
这个也不怪老师的,税法的政策也没说什么情况下才能减按3%。所以不好把握的。疑难的政策,最好咨询当地12366
老师 税法没说你怎么知道按3%征收的
我会举报你们的
根据《国家税务总局关于一般纳税人销售自己使用过的固定资产增值税有关问题的公告》(国家税务总局公告2012年第1号),增值税一般纳税人销售自己使用过的固定资产,属于以下两种情形的,可按简易办法依3%减按2%征收增值税: “一、纳税人购进或者自制固定资产时为小规模纳税人,认定为一般纳税人后销售该固定资产。 二、增值税一般纳税人发生按照简易办法征收增值税应税行为,销售其按照规定不得抵扣进项税额的固定资产。”
老师 我们家这种情况到底可以不?
https://www.sohu.com/a/431376218_821584看看这个大连国税解读