你们是一般纳税人可以按3%减按2%征收
请问下,我们老板购了一台挖机,是他自己在没有成立公司之前购的二手挖机(并未取得购挖机发票)现在他成立了公司,这台挖机收来的租赁费成了公司的收入。现在我有个问题:1、我的帐上因没得购挖机的发票,这台挖机我要怎么样入公司帐,税务局才给予认可。 2、已经报了两个季度的财务报表了,就是有收入无成本,预计这种下去,税务局要来查帐了。
老师 我们是一般纳税人之前从个人那里购买的挖机,现在要出售,能否按简易计税开票
老师 我想问下我们公司购买二手的挖机用于使用,金额为20万。这个二手挖机是10年以前的机械,所有我没有计提折旧,现在要出售这台挖机,价格为9.8万,我该如何做账务处理,并且出售的这台挖机没有开票,是卖给个人的,我如何填写增值税申报表,我们公司是一般纳税人
老师 我们公司19年从个人手里购买了一台挖机,并且个人给我们开具了发票普票。现在我们要出售这台挖机,能否按3%减按2%征收?
老师 我们公司19年从个人手里购买了一台挖机,并且个人给我们开具了发票普票。现在我们要出售这台挖机,能否按3%减按2%征收?
公司给财务转钱 写的备用金 后面用发票冲还是 还回去
我们给甲方做的消防改造工程,开票可以开 建筑服务*工程服务吗一般纳税人 9个点的
老师您好,持有待售资产是账面价值与公允价值减去出售费用后孰低计量。我记得还有一个是孰高计量。老师,是哪个呀
租赁激励在租赁付款额中扣除,怎么直接从使用权资产里扣,那租赁负债不就没变?
老师商誉1000是怎么算出来的?
老师,快递物流公司为客户运输的同时,如果为客户也提供了物流辅助服务,那这部分物流辅助服务费也属于快递公司的收入吗
2×24 年,甲公司实现利润总额210 万元,包括:2×24 年收到的国债利息收入10 万元,因违反环保法规被环保部门处以罚款20 万元。甲公司2×24 年初递延所得税负债余额为20 万元,年末余额为25 万元,上述递延所得税负债均产生于固定资产账面价值与计税基础的差异。甲公司适用的所得税税率为25%。不考虑其他因素,甲公司2×24 年的所得税费用为,老师,这道题怎么做?
你好,老师,每季度交的房产税不是按这个原值计算的吗?怎么还要除以4
老师之前报关出口的单子开进来的专票 现在退不了税了 那这票可以用来抵内销的吧
老师,请问辣椒籽开发票的大类属于什么?
老师 为什么这个老师说不可以?
只要没抵扣进项就可以的哈
老师 你确定吗?
确的哈,只要没抵扣进项就可以的。
老师 可是我已经按之前老师说的13%交税了 并且做无票收入了,这个怎么办呢?交了好多税
已经交了就没法子了哈
老师 提个建议 能不能让这些老师专业一点 我们都是学员 都是交过费的 我们就是把握不了这个政策 才来学习的 结果你们也是错的
怎么举报呢?
这个也不怪老师的,税法的政策也没说什么情况下才能减按3%。所以不好把握的。疑难的政策,最好咨询当地12366
老师 税法没说你怎么知道按3%征收的
我会举报你们的
根据《国家税务总局关于一般纳税人销售自己使用过的固定资产增值税有关问题的公告》(国家税务总局公告2012年第1号),增值税一般纳税人销售自己使用过的固定资产,属于以下两种情形的,可按简易办法依3%减按2%征收增值税: “一、纳税人购进或者自制固定资产时为小规模纳税人,认定为一般纳税人后销售该固定资产。 二、增值税一般纳税人发生按照简易办法征收增值税应税行为,销售其按照规定不得抵扣进项税额的固定资产。”
老师 我们家这种情况到底可以不?
https://www.sohu.com/a/431376218_821584看看这个大连国税解读