你好,可以的,可以放弃1%,开3%,但是开3%的专票正常需要按照3%来交增值税。
老师,请问小规模开具的普票红字发票增值税申报表怎么填写?去年12月开的普票,今年三月冲红,今年1-3月没有开具普票,开具了一张专票,专票可以正常申报,红字这个普票怎么申报?
老师,问一下,从4月开始小规模普票免税,专票3%我们公司从4月有部分开了1%这种怎么填写在增值税申报里面,自行开具增值税普票也有冲红的按照1%,在申报表里面怎么填写呢
老师,2021年9月公司(小规模)开普票开重了,今年9月份冲红了,去年开票时虽有1%的税,但因有优惠不需缴税,税进入的营业外收入,今年冲红后申报表该怎么填?我打开这次的小规模增值税申报表自动带出来个负数,怎么办?
请问老师,小规模企业1月份开了专票1%,到这个月红冲,重开专票3%,这多出来的2%的税金应该如果填报增值税申报表?谢谢!!!
老师,如果小规模企业,今年1月9号至今开具的专用发票,分别开具了1%和3%的发票,请问可以吗?另外,这块增值税申报表怎么填?
生产企业的销货单需要装订进凭证吗
老师,我公司想注销,但是现在有2万元留底税,咋样找税务退回来呢?
老师您好,建筑服务公司,从境内企业分包的境外建筑安装工程,境外项目地有几个负责人是境内人员,其他人员全部都是境外本地人,请问境外人员个税怎么申报
您好老师,我们是建筑公司,有挂靠,然后现在资产大于5000万,企业所得税是25的税率缴税了,然后收2个点的管理费。我自己算的扣的税点下来在5点多➕2管理费,7点多,增值税税负率1.45左右,所得税税负率0.8左右,而且还是个异地项目,我算的时候就是应交➖预交➕管理费=扣下来的钱,老板说7个点下来太多了,让我企业所得税按照1个点算,挂靠方的进项能底所有销,人工成本是直接坐到我们账里的,不开发票,这种怎么计算
老师,我想问就是在填写资产负债表的时候,然后应交税费的科目,它的余额是负数。这里面有一部分是待认证的,我把那个待认证的是不是填写在就是其他流动资产项目列式? 我要是这样列式的话,我的未分配利润期末减免出的就不等于本月的那个净利润了,这个报表关系不对。我这样填着合适吗
我们工资都是把上个月工资放在下个月发放计提的,现在要怎么调整过来?
转账支票正面的收款人为单位,如果支票正面的收款单位到银行办理转账,是否需要在支票背面背书人签章处加盖收款人预留印鉴
老师,分录做错了。什么时候用红字,什么时候用相反分录?
请问每个月做账,先计提本月工资,在结转主营业务成本吗
高新技术企业中,有的公司使用的是研发支出科目,期末把不能资本化的支出转入管理费用(可能这个公司所有发生的研发支出都不能资本化),有的公司则直接使用研发费用科目,直接进当期损益。为啥会这样?
可分别开了1%和3%的专票了,这可以吗?
对的,是的,可以的,可以的,可以的。
那到时怎么填增值税申报表?
专票在第一行和第二行里面填写,然后开的1%的减免的2%主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额,实际抵扣金额。
那如果是公司需要打款给个人,但个人不是公司员工,也没有开公司,请问如何走账比较合适?
具体的支付的啥业务?
就是支付给临时保安的钱
管理费用劳务费 正常做账汇算清缴调增
我觉得让他成为我们公司的一员,申报个人所得税客户端,然后就可以报销了,请问这样可以吗?
你好 社保要求不严格的可以 看你当地