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请问老师,小规模企业1月份开了专票1%,到这个月红冲,重开专票3%,这多出来的2%的税金应该如果填报增值税申报表?谢谢!!!

2022-10-12 17:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-12 18:00

你好,那你得去税务局申报,因为这里2%的减免自己选择不了。

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快账用户7754 追问 2022-10-12 18:03

不是要减免,是要交,但不知道填写在哪一栏。如果在1.2栏填写了不含专票金额,那红冲的金额又要填写在哪?

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齐红老师 解答 2022-10-12 18:04

需要缴纳2%的。但是系统里面出来的是不需要缴纳。

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快账用户7754 追问 2022-10-12 18:05

这个问题只能找大厅办理,自己在网络上办不了,是吗?谢谢

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齐红老师 解答 2022-10-12 18:06

是的是的,是这么做的。

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快账用户7754 追问 2022-10-12 18:08

谢谢老师!!!

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齐红老师 解答 2022-10-12 18:08

不用客气,工作愉快。

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你好,那你得去税务局申报,因为这里2%的减免自己选择不了。
2022-10-12
同学你好,跨月作废就是红冲。那增值税表上就有一红冲的票税额,和一个正数的税额呀。
2022-10-12
也就是你的专票出现了负数是吗 在1.2栏填写负数 10栏填写的普票的 你这个得去税务局申报
2020-10-18
你好 就按错误去申报,之后你再开蓝字发票1%,再开红字发票3%,这个红字发票冲最早之前那个蓝字3%
2021-10-13
系统会出现在简易征收的那个地方
2023-02-15
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