不合理的哈,会计做账是按月折旧,只是所得税申报时才可以一次扣除

老师好,公司2021.9月份购买的轿车46万元,前任合计留了12%的残值,剩下的一次性折旧了,这样可以吗
老师,我建筑公司去年11月购进38万的机械设备,会计一次计入了折旧,做汇算清缴时折旧调整明细表税收折旧额怎么填写,享受500万以内的一次性扣除吗
老师,您好! 原来的会计把购买的工程挖机,一次性折旧了,68万元,这个一次性折旧,合理吗?
老师好,计提折旧错了几个月,怎么一次性把这几个月的折旧给冲回去,可以写一下会计分录吗
老师您好!我们公司有2018年之后购买的固定资产,之前是采用迅速折旧的政策直线折旧法,按照税务的规定500万以内的固定资产可以一次性折旧扣除,所以我们想把上述符合税务规定的固定资产未折旧余额一次性地全部计提折旧,这样做税务允许吗??!!谢谢!!
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
她2021年,12月份一次性折旧完了,那要怎么调账?
固定资产和累计折旧同时只登记余额就是
老师,没有听懂,分录怎么做
不是做分录,不直接根据原来的余额登记期初余额就是
重新登记?
直接根据原来的账面余额登记期初余额就是
那我还需要折旧吗
以前的不用折旧了,就那样子了
不对啊,她2021年都全部折旧走损益了,已经税前扣除了
这样不是重复税前扣除了
全部折旧就一次扣除了.你看他的申报
按照报表申报的
你去看他的汇算申报表,是否重复扣除.不用向我汇报