借银行存款, 贷主营业务收入,A产品12万 应交税费,应交增值税,销项12万*13%
资料:红星公司20××年9月发生下述经济业务。(1)1日,向华光公司销售A产品300件,每件售价1000元,开出增值税专用发票注明货款300000元,增值税48000元。产品已发出,委托银行收款,向银行办妥托收手续,货款尚未收到。(2)5日,向冀东公司销售B产品600件,每件售价600元,开出增值税专用发票,注明货款360000元,增值税57600元。产品已发出,款项已收到并存入银行。(3)7日,向南海公司销售A产品400件,每件售价1000元,开出增值税专用发票注明货款400000元,增值税64000元。产品已发出,收到对方开出的商业汇票一张,票面金额为464000元。(4)12日,向凯亚公司销售B产品100件,每件售价610元,开出增值税专用发票注明贷款61000元,增值税9760元。产品已发出,并向银行办妥托收手续。之前已预先收取凯亚公司货款30000元,产品发出后收到对方补付的款项。(5)25日,汇总结转本期已售A产品的生产成本506600元,B产品的生产成本255000元。(6)27日,出售辅助用丙材料一批,开出增值税专用发票注明材料价款8000元,增值税1
企业向恒通公司发出B产品100件,每件不含增值税售价为800元,发票上注明货款为8万元,增值税为10,400元。又向恒通公司收取余款计80,400元存入银行。两个会计分录
1.预收远大公司够买产品的价款50000已存入银行2.向远大公司发出产品,增值税专用发票上注明货款40000元,增值税税率13%。余款退回
9日,向大发公司发出A产品300件,单位不含增值税售价为400元。增值税专用发票上注明的货款为120000元,增值税税率13%。扣除预收款后,向购货方收取余款,存入银行
南方公司为增值税一般纳税企业,2020年11月份发生下列经济业务: (1)2日,销售给中原公司A产品200件,单位不含增值税售价400元;B产品150件,单位不含增值税售价450元。增值税率13%。款项已收到,存入银行。 (2)5日,根据销货合同预收大发公司购货定金60 000元,存入银行。 (3)7日,以现金支付销售产品的运杂费500元。 (4)9日,向大发公司发出A产品300件,单位不含增值税售价为400元。增值税专用发票上注明的货款为120 000元,增值税率13%。扣除定金后,向购货方收取余款,已存入银行。 (5)12日,出售一批不需用的原材料10 000元,增值税税率13%,款项尚未收到。 (6)13日,结转已售原材料的成本6 500元。 (7)14日,车间业务员朴某出差,预借差旅费5 000元,开出现金支票支付。 (8)15日,分摊应由本月份厂部负担的报刊杂志费500元。 (9)16日,预提本月银行短期借款利息2 000元。 (10)20日,用银行存款5 000元支付税收滞纳金罚款支出。 (11)21日,车间业务员王某出差归来,报销差旅费4 500元,交回现金500元。 (12)25日,结转本月销售A、B产品销售成本。A产品单位成本为285元,B产品单位成本270元。 (13)30日,计算应交城市维护建设税2 500元。 (14)30日,企业收到违约金250元作为营业外收入。 (15)30日,将有关损益类账户发生额结转到“本年利润”账户。 (16)30日,将利润总额的25%计算并结转本月应交所得税(不考虑纳税调整问题)。 要求: (1)根据上述经济业务编制相关会计分录; (2)根据资料,分别计算下列有关项目的金额。(要求列出计算过程) 营业利润= 利润总额= 所得税费用= 净利润=
老师,比如承德避暑山庄 他给别人开发票增值税率是多少
朴老师,其他应付-1000,记成了其他应收-1000,这样对资产负债表和产生的结果是什么影响?
老师,想问一下,一个微信每个月向不同人,大概每个有都有100或者200人转账,转账一个人200元,长期这样会不会有风险
客户交来的其他应付款保证金,已代客户交了交易手续费抵消了应该怎么做账,请教一下
小规模纳税人差额征收,全额开票 开了1000元的票,工资900元,雇主责任险50元,入账分录怎么写
公户收到之前上年私户的借款15w,怎么做账,上年私账写管理费用_业务招待费。公账没做这个分录
你好。我想问下,我们老板的朋友有一个应收款直接让别人转到我们公司对公账户,现在要我们再转给他们,这个账应该怎么走啊。可以直接转吗
运输公司2024年5月成立,老板购车开给他个人的,没有开到公司,,给老板签租赁合同,一月4000元,那不是老板要开发票租赁发票给公司
资产负债表的年初余额 是要填上个月的余额吗 今年5月才开业的 还是不要填
中级考试中让计算现金流出量的现值,我不直接计算这个金额,我先计算净现值,然后应用净现值等于负的现金净流出量的现值可以吗,这样能得分吗